你好,定期定額的不需要自己申報(bào),其他的需要 他不需要匯算清繳的。
老師,請問個(gè)體工商戶稅種認(rèn)定有個(gè)人所得稅——經(jīng)營所得,認(rèn)定有效期起2020-10-01,期限:季,稅率0.003,征收率0,自行申報(bào)。這個(gè)需要申報(bào)嗎?如果要申報(bào),在哪里申報(bào),要下載什么嗎?其他稅不超過季度30萬是不是不用報(bào)
為什么第二季度和第一季度的給我算一塊了,為什么?老師,個(gè)體戶的核定征收需要匯算清繳個(gè)人所得稅嗎 二季度申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候需要把一季度的不含稅收入加在一起申報(bào)嗎
個(gè)體戶核定為定期定額征收需要辦理個(gè)人經(jīng)營所得稅年度匯算申報(bào)嗎?
老師你好,請問個(gè)體戶核定征收,每個(gè)季度需要自主申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?如果未申報(bào),年度匯算時(shí)一起申報(bào)可否?
請問一下老師,核定征收的個(gè)體戶需要季度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得嗎?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
好的,那這種核定征收的個(gè)人所得稅是怎么繳納呢?按照核定額直接計(jì)算出應(yīng)交稅費(fèi),然后自主繳納嗎?
核定率的嘛,收入乘以核定率乘以稅率減速算,扣除利潤200萬以內(nèi)的可以減半。
老師,有沒有個(gè)體戶相關(guān)的學(xué)習(xí)文件可以推薦下
你好,暫時(shí)沒有文件。