你好 1,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款 2,借:其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 3,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 4,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 5,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 6,借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,其他應(yīng)收款 7,借:銀行存款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 8,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
實(shí)訓(xùn)題根據(jù)下列業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(材料按實(shí)際成本核算)1、以現(xiàn)金支付采購(gòu)員王玲預(yù)借差旅費(fèi)1000元。2、開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付車間辦公費(fèi)5000元(增值稅普通發(fā)票)3、從乙公司購(gòu)進(jìn)A材料價(jià)100000元,增值稅13000元,材料未到達(dá),開(kāi)出商業(yè)匯票一張。4、上述A材料到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù)。5、采購(gòu)員王玲回廠報(bào)銷差旅費(fèi)800元退回現(xiàn)金200元。、公司在現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺500元,原因待查。7、根據(jù)購(gòu)銷合同規(guī)定,開(kāi)出轉(zhuǎn)帳支票預(yù)付甲企業(yè)貨款50000元。8、本月購(gòu)入甲材料一批,價(jià)款50000元,增值稅6500元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付。9、收到上述甲企業(yè)發(fā)來(lái)的材料入庫(kù)價(jià)款70000元,增值稅9100元以銀行存款補(bǔ)付差額29100元10、倉(cāng)庫(kù)發(fā)出原材料實(shí)際成本300000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品耗用200000元,車間一般耗用50000元,企業(yè)管理部門(mén)耗用30000元,銷售部門(mén)耗用20000元。
【資料】某公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)開(kāi)出現(xiàn)金支票一張,向銀行提取現(xiàn)金1000元。(2)職工王芳出差,借支差旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。(3)收到甲單位交來(lái)的轉(zhuǎn)賬支票一張,金額50000元,用以歸還上月所欠貨款,支票已送交銀行。(4)向乙單位采購(gòu)A材料,收到的增值稅專用發(fā)票上列明價(jià)款100000元,經(jīng)確認(rèn)可抵扣增值稅13000元。公司采用匯兌結(jié)算方式將款項(xiàng)113000元支付給乙單位,A材料已驗(yàn)收人庫(kù)。(5)公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,歸還前欠丙單位貨款20000元。(6)職工王芳出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi),原借支1500元,實(shí)報(bào)銷1650元,其中車票、住宿費(fèi)等可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50元,差額150元即用現(xiàn)金補(bǔ)付。(7)將現(xiàn)金1800元送存銀行。(8)公司在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺200元,原因待查?!疽蟆扛鶕?jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)解答一下,謝謝
【目的】 練習(xí)貨幣資金的核算。 【資料】 某公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 (1)開(kāi)出現(xiàn)金支票一張,向銀行提取現(xiàn)金1000元。 (2)職工王芳出差,借支差旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。 (3)收到甲單位交來(lái)的轉(zhuǎn)賬支票一張,金額50000元,用以歸還上月所欠貨款,支票已送交銀行。 (4)向乙單位采購(gòu)A材料,收到的增值稅專用發(fā)票上列明價(jià)款100000元,經(jīng)確認(rèn)可抵扣增值稅13000元。公司采用匯兌結(jié)算方式將款項(xiàng)113000元支付給乙單位,A材料已驗(yàn)收人庫(kù)。 (5)公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,歸還前欠丙單位貨款 20 000元。 (6)職工王芳出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi),原借支1500元,實(shí)報(bào)銷1650元,其中車票、住宿費(fèi)等可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50元,差額150元即用現(xiàn)金補(bǔ)付。 (7)將現(xiàn)金1800元送存銀行。 (8)公司在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺 200元,原因待查。 【要求】根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
A企業(yè)是一家生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,其存貨采用實(shí)際成本法核算。20X2年A企業(yè)共發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、A企業(yè)從銀行取得短期借款1000000元,年利率為6%,借款期限12個(gè)月。2、投資者王某投入A企業(yè)原材料一批,價(jià)值100000元,A企業(yè)收到該原材料并已驗(yàn)收入庫(kù)。3、A企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金清查時(shí)發(fā)現(xiàn),庫(kù)存現(xiàn)金溢余90元。4、經(jīng)反復(fù)核查,仍無(wú)法查明溢余90元的具體原因,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),將其轉(zhuǎn)為企業(yè)的營(yíng)業(yè)外收入。5、張?zhí)m出差歸來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)金額15000元,張?zhí)m交回相關(guān)的發(fā)票和現(xiàn)金余額6000元。(注:張?zhí)m上月出差時(shí)曾向企業(yè)借款21000元)6、A企業(yè)用銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)9000元。?7、A企業(yè)從B公司采購(gòu)一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料金額為200000元,增值稅稅額為26000元,價(jià)稅合計(jì)為226000元。該原材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。
華信公司20XX年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.向銀行申請(qǐng)6個(gè)月期限的臨時(shí)周轉(zhuǎn)借款100000元,款已劃入企業(yè)銀行存款賬戶。2.采購(gòu)員吳華預(yù)借旅費(fèi)3000元,付給現(xiàn)金。3.向本市購(gòu)入材料一批,金額50000元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),貨款尚未支付4.某單位向本企業(yè)投入人民幣200000元,款已送存開(kāi)戶銀行。5.以銀行存款購(gòu)入機(jī)器設(shè)備一臺(tái),買(mǎi)價(jià)60000元,機(jī)器設(shè)備已交有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收使用。6.以銀行存款償還應(yīng)付賬款40000元,償還應(yīng)付票據(jù)60000元。7.出納向銀行提取現(xiàn)金3000元備用。8.購(gòu)入材料一批,金額40000元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),貨款用銀行存款支付。9.生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品,領(lǐng)用原材料一批,金額120000元。10.收到華強(qiáng)公司前欠貨款90000元,存入銀行。11.賬入辦公用品200元,以現(xiàn)金付訖。12.業(yè)務(wù)員張平報(bào)銷差旅費(fèi)1800元,交回剩余現(xiàn)金200元,結(jié)清以前預(yù)借差旅費(fèi)。(三)要求:根據(jù)上列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄。
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?