借銀行存款200 貸應(yīng)付職工薪酬社保, 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保, 借應(yīng)付職工薪酬社保, 借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)
老師你好 我這有兩個(gè)問題想問一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過來 請(qǐng)問這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個(gè)問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒有發(fā)工資 請(qǐng)問一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
老師,疫情期間正常繳納了社保費(fèi),但是后來有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒有給直接退回來,而且沖抵個(gè)人費(fèi)用了。正常個(gè)人部分是需要正常交的,現(xiàn)在不需要交了,因?yàn)樯绫Y~戶里有單位部分多的錢。一直抵扣沒了單位部分多交的錢。因?yàn)閭€(gè)人正??凵绫YM(fèi)用,需要計(jì)提借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人部分-失業(yè)保險(xiǎn)。但是現(xiàn)在錢不用交出去,這樣其他應(yīng)付款就不平,想問問分錄怎么做,是需要沖回管理費(fèi)用么。畢竟不交的這次錢是社保賬戶里單位部分抵扣的。
老師好,請(qǐng)問,我單位1月的時(shí)候幫員工辦理了退休,該員工2月退休,2月應(yīng)該交醫(yī)保的,但是醫(yī)保局的手續(xù)只交到了1月,就是,員工要交300個(gè)月的醫(yī)保才能退休,但是工作繳費(fèi)只交了133個(gè)月,實(shí)際上應(yīng)該交134個(gè)月,但是最后一個(gè)月社保局沒扣錢了,然后員工一次性補(bǔ)足剩下的167個(gè)月的醫(yī)保費(fèi),然后因?yàn)閱挝徊糠肿詈笠粋€(gè)月沒扣到,現(xiàn)在我們要把最后一個(gè)月沒有給員工交的單位部分社保費(fèi)發(fā)給員工,應(yīng)該怎么做分錄,用什么原始憑證
老師您好,我想問下我公司有一個(gè)員工公積金交多了,然后退回到公司公積金賬戶,沒退回到銀行賬戶,然后單位部分8000元,個(gè)人部分7000元。共計(jì)15000元,無法退到銀行賬戶,只能少繳納本月公積金,然后單位部分全部抵完,最后應(yīng)交5萬元,實(shí)繳39000,最后賬戶里個(gè)人部分還剩4000元沒抵完。我應(yīng)該怎么入賬呢?
老師,有個(gè)社?;鶖?shù)調(diào)整的問題想了解一下。比如養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基數(shù)繳納的社保。也是按照去年的基數(shù)計(jì)提的社保,請(qǐng)問這個(gè)基數(shù)調(diào)整僅僅只是個(gè)人部分的基數(shù)調(diào)整嗎?單位部分的也是有調(diào)整的嗎?因?yàn)椋瑔挝徊糠值氖菃挝焕U納,個(gè)人承擔(dān)部分都是在發(fā)工資的時(shí)候從員工的應(yīng)發(fā)工資里面扣除掉。我們有幾個(gè)員工已經(jīng)離職了,當(dāng)時(shí)個(gè)人部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)從工資里面扣了,現(xiàn)在說是要把多扣的這部分再退還給他們本人。
老師,請(qǐng)問預(yù)繳稅申報(bào)了2次怎么辦?
老師利潤表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用,3月份發(fā)生的,利潤表本年累計(jì)有數(shù)據(jù),4月份利潤表本年累計(jì)里面有數(shù)據(jù),5月份利潤表本年累計(jì)就帶不出來了。請(qǐng)老師指教。謝謝老師!
匯算清繳符合退稅的(異地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅的退稅),現(xiàn)在申請(qǐng)退稅了。如果后面還有可以退稅的,可以再更正,再退這部分稅回來嗎?(因?yàn)橥饨?jīng)證作廢了,有七千多的異地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅,系統(tǒng)沒有帶出來。還在查怎么處理這部分稅)
老師你好,請(qǐng)問我采購商品,做賬的時(shí)候可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?因?yàn)榛疚耶?dāng)月購進(jìn)當(dāng)月就銷售了
清稅證明!租金3.5需要多少稅!
老師好,公司賣車給個(gè)人,請(qǐng)問需要交哪里稅?
稅款繳納以后因?yàn)橐恍┰?,?00多,現(xiàn)在不需要退回,這個(gè)損失,計(jì)入哪個(gè)科目
老師:我們?nèi)ツ暧幸恍┢脚_(tái)刷單,沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在我想把這些沒確認(rèn)收入的增值稅給補(bǔ)了,要怎么處理?分錄要怎么做?
老師,公司賬戶收到微信認(rèn)證0.01元怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們公司租的其他公司的廠房,但是城鎮(zhèn)土地使用稅我們承擔(dān),我們通過對(duì)公賬戶把錢轉(zhuǎn)給對(duì)方公司,對(duì)方給我們一份完稅憑證,繳款單位是對(duì)方公司,這個(gè)我應(yīng)該怎么入賬?會(huì)計(jì)分錄咋寫?