您好,這個沒事,到時可以退稅的
請問老師,印花稅在異地預繳了,現(xiàn)在申報當期的怎么填入預繳的數(shù)?
老師,2020年預繳了所得稅28萬,2020年匯算清繳虧損50萬,在2021年辦理了留底退稅28,7月申報2季度企業(yè)所得稅時彌補虧損11萬,這次分錄怎么做呢?
稅控盤維護費已經(jīng)抵繳稅款了,又申報了抵扣稅額了,申報了2次怎么辦
老師預繳稅款申報兩次,第一次銀行那邊沒過去,繳不了費,后來我又申報了一次這回可以繳費了,那我申報了兩次怎么處理呀
老師,請問工程異地預繳稅款問題,當月開票,次月申報期前預繳稅款,附表四欄次怎么填?
老師,假如匯算清繳后需交所得稅700元,分錄怎么做?摘要怎么寫?
有沒有費用報銷單模版?
老師 您好 稅金及附加金額在報表項目應交稅費里嗎
老師,公司要做如下圖所示的宣傳冊,內(nèi)容是關(guān)于公司的介紹及各類設備產(chǎn)品的介紹,應該計入什么科目?末級應該計入什么科目?屬于廣告費么,需要納稅調(diào)增么?
5月份發(fā)放4月份工資時:個稅未扣除直接發(fā)放的工資,分錄是:借應付職工薪酬-工資70000元,貸:其他應收款-社保6000元,銀行存款64000元,那未扣除的個稅如何處理
?申報增值稅的時候提示:《增 值 稅 納 稅 申 報 表(一般納稅人適用)》第25欄“期初未繳稅額”【3781.06】,第30欄【本期繳納上期應納稅額】數(shù)值為0,請核實是否填寫有誤,以免申報錯誤。我們上期34欄本期應補(退)稅額 是0,上期我們是有留抵的,但是本次申報先顯示有未繳的,這種是什么情況,怎么處理呢
老師,這工商年報房租填0要不要緊
請問下資產(chǎn)負債表和利潤表,與現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)有什么對應關(guān)系
借殼上市到底是個啥意思呢 可以通俗易懂的解釋嗎
老師,公司平時正常每月繳納社保,5月份發(fā)放了3月份的工資,那么現(xiàn)在申報個稅怎么申報?
只交了一次,還一次可以撤銷嗎?
你已經(jīng)提交申報了,只能作廢了
是在更正申報里面作廢嗎?
是的,是的,就是這樣的
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你