你好,公積金賬戶你用的哪一個(gè)科目?其他應(yīng)收款嗎?
公司二級(jí)單位上轉(zhuǎn)銷進(jìn)項(xiàng)到公司本部,有本部統(tǒng)一繳納增值稅,去年二級(jí)單位增值稅轉(zhuǎn)多了,稅務(wù)局同意退稅給二級(jí)單位,但稅務(wù)局說不給錢了,應(yīng)退稅款讓本部在當(dāng)月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通過內(nèi)部存款還給二級(jí)單位。 二級(jí)單位分錄,上轉(zhuǎn)時(shí):借:主營收入 10 貸:成本和銷項(xiàng)2。借:銷項(xiàng)2,貸:內(nèi)部存款2 本部分錄,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項(xiàng)2 上月抵扣繳稅本部:借,應(yīng)交未交增值稅8,貸,銀存8(月末計(jì)提轉(zhuǎn)入未交10 ) 這樣上月的轉(zhuǎn)入和準(zhǔn)出未交增值稅就不平。 本月二級(jí)單位,借:銷項(xiàng)2,貸:收入2,本部對(duì)二級(jí)單位清算后,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項(xiàng)2 本部,借:銷項(xiàng)2,貸,內(nèi)部存款2, 這樣我本月計(jì)提數(shù)就是18萬,如果沒有這個(gè)2萬,正常計(jì)提未交20萬。賬務(wù)上本月計(jì)提18萬。繳稅時(shí),借:未交增值稅20,貸,銀存20,這樣總得轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出就是平的,是這樣嗎? 但是我還是有點(diǎn)不明白的是,雖然這個(gè)銷項(xiàng)是二級(jí)單位轉(zhuǎn)給本部的,本部一起來交的,他多交就代表我多交,退回來后如果這么想退稅就是本部多交的,那我本月本部不應(yīng)該再把退的稅2萬再加回去繳納???就這個(gè)轉(zhuǎn)不過來。
老師,簡單和您介紹一下公司的業(yè)務(wù)模式:公司去基地采購小牛,大概10000元一只,拿回公司當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)戶手里,委托農(nóng)戶代養(yǎng)(喂養(yǎng)過程的各種飼料費(fèi)用農(nóng)戶承擔(dān),等到牛12個(gè)月后出欄的時(shí)候按照增重部分每公斤24元結(jié)算),同時(shí)我們有線上平臺(tái),客戶可以交17000認(rèn)養(yǎng)一頭小牛,并且承諾小牛在12個(gè)月后能出欄銷售,期間會(huì)給客戶1190元收益,通過每個(gè)月往客戶賬戶打99.17元的方式來實(shí)現(xiàn),牛出欄公司收到客戶指令賣掉,三天之內(nèi)會(huì)把原來的17000退給客戶!如果牛超過了1200斤,超出部分我們會(huì)以每公斤35.6元和客戶對(duì)半分收益,以下是我的問題: 1、收到的17000元應(yīng)該計(jì)入什么科目呢 2、期間每個(gè)月給客戶打的99.17應(yīng)該計(jì)入什么科目 3、委托農(nóng)戶代養(yǎng)結(jié)算的金額應(yīng)該計(jì)入什么科目 4、公司應(yīng)該計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入的應(yīng)該是那一部分呢
您好,老師,咨詢個(gè)事情,我們公司1月份測(cè)得個(gè)稅,工人沒有填附加扣除,只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下,然后測(cè)了個(gè)稅,把工資發(fā)了,1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對(duì)不上了,分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除,我測(cè)出來那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測(cè)得個(gè)稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶的這個(gè)差額,這部分怎么做賬呢?
老師您好,我想問下我公司有一個(gè)員工公積金交多了,然后退回到公司公積金賬戶,沒退回到銀行賬戶,然后單位部分8000元,個(gè)人部分7000元。共計(jì)15000元,無法退到銀行賬戶,只能少繳納本月公積金,然后單位部分全部抵完,最后應(yīng)交5萬元,實(shí)繳39000,最后賬戶里個(gè)人部分還剩4000元沒抵完。我應(yīng)該怎么入賬呢?
老師您好 我們,公司有一個(gè)一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個(gè)收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來了,這個(gè)一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個(gè)基本戶每年都會(huì)開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個(gè)為什么開這個(gè)發(fā)票呢?是因?yàn)槲覀児驹谔熵埦W(wǎng)上買東西,然后那個(gè)嗯顧客們買東西的時(shí)候會(huì)用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個(gè)公司每年嗯給天貓公司開票,其實(shí)就是這個(gè)天貓積分的這個(gè)吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個(gè),發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng),也不會(huì)銀行流水到賬,我就是不知道這個(gè)這筆業(yè)務(wù)這個(gè)分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個(gè)嗯工會(huì)經(jīng)費(fèi)就是做人工工資嘛,低所得還交了好多的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和所得稅
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
我一般正常繳納是 借:管理費(fèi)用(公積金單位部分) 其他應(yīng)付款——公積金個(gè)人部分 貸: 銀行存款
不是的,公積金賬戶你有科目嗎?沒有科目的話,你先設(shè)置一個(gè)其他應(yīng)收款公積金賬戶 退回來的,借其他應(yīng)收款、公積金賬戶, 貸管理費(fèi)用。 其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金
這個(gè)是退回來的,能看懂吧,你抵扣的時(shí)候 借管理費(fèi)用, 其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金, 貸其他應(yīng)收款,這個(gè)是抵扣的。余的金額是多少 其他應(yīng)收款里面余額是多少
是這樣做對(duì)嗎,最后其他應(yīng)收款借方和其他應(yīng)付款貸方有余額,余額是我公積金賬戶余額4000
可以的,可以這么做的,其他應(yīng)付款你們下一個(gè)月發(fā)工資,從工資里扣除就沒有余額了。