你好 附表四 加計(jì)扣除一般項(xiàng)目 本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
請(qǐng)問(wèn)老師,我的增值稅加計(jì)抵減沒(méi)有享受,現(xiàn)在更正申報(bào),附加稅也要更正嗎?
享受加計(jì)抵減呢,怎么填增值稅申報(bào)表呢?
老師,增值稅加計(jì)抵減政策是怎樣享受,有什么要求
老師,請(qǐng)問(wèn)2023年享受增值稅加計(jì)抵減是怎樣申報(bào)
老師,你好!關(guān)于2023年度享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策會(huì)計(jì)分錄怎么處理,是按享受后的稅額計(jì)提做賬還是正常做賬,把享受部分做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,我們是零食家電行業(yè),公司有一般納稅人8家 ,還有一些門(mén)店小規(guī)模,以前都是代賬做的,現(xiàn)在要接回來(lái),老板要我先看下代賬申報(bào)資料和報(bào)表,要我提一些建議,怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)這些
請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)公司沒(méi)有實(shí)繳出資,資產(chǎn)負(fù)債表怎么平賬
我公司以前處以停工狀態(tài),現(xiàn)在生產(chǎn)前需要維修,維修用的出庫(kù)材料計(jì)入制造費(fèi)用的話(huà)當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà),月末的資產(chǎn)負(fù)債表不平
銀行手續(xù)費(fèi)一年去開(kāi)一次票,開(kāi)專(zhuān)票怎么做賬,銀行手續(xù)費(fèi)是不是6個(gè)點(diǎn)呀,假設(shè)我的手續(xù)費(fèi)是一年10600元,那么這個(gè)是不是開(kāi)專(zhuān)票給我就是不含稅金額10600/1.06=10000元呀,然后進(jìn)項(xiàng)稅就是10000*0.06=600元呀,那么這個(gè)時(shí)候怎么做賬呢,因?yàn)槠綍r(shí)12個(gè)月的手續(xù)費(fèi),因?yàn)闄?quán)責(zé)發(fā)生制,平時(shí)已經(jīng)做賬了,年底開(kāi)回來(lái)的專(zhuān)票,專(zhuān)票上金額是10600元,但是因?yàn)槠綍r(shí)已經(jīng)把10000元(財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)做完了),這個(gè)時(shí)候年底是不是只要做一個(gè)借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額600,貸什么呢,還是說(shuō)先沖減費(fèi)用 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 10000 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額600 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用10600呀,應(yīng)該怎么做賬呢,票是怎么開(kāi)來(lái)的,平時(shí)我們做費(fèi)用的銀行手續(xù)費(fèi)是含稅的吧
老師,以前企業(yè)是一般納稅人時(shí)進(jìn)的原材料稻殼已經(jīng)風(fēng)化腐蝕,現(xiàn)在是小規(guī)模,如果現(xiàn)在做損失那當(dāng)時(shí)的進(jìn)行稅還用處理嗎,還是就按賬面價(jià)值做損失就行
老師好,請(qǐng)問(wèn)門(mén)診對(duì)外開(kāi)給患者的電子普票如何開(kāi)具?
老師,發(fā)票增額可不可以不上傳合同,對(duì)方公司不愿意確認(rèn)合同
公司賣(mài)了電纜加上運(yùn)費(fèi)3萬(wàn),運(yùn)費(fèi)和電纜可以分開(kāi)開(kāi)票嗎?
老師 公司想從外面租賃打印機(jī)一年 需要簽合同嗎
請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)人員交接,包含哪些內(nèi)容?
要進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定網(wǎng)申報(bào)嗎
增值稅加計(jì)抵減不需要高興認(rèn)定
這個(gè)文件是要申報(bào)嗎
你們是高新企業(yè)才需要申報(bào)
是高新企業(yè)
按要求填報(bào)就是了
不知道進(jìn)哪填報(bào)
就是在公布的那個(gè)網(wǎng)上填報(bào)
就是不知道進(jìn)去了點(diǎn)哪
你好,這個(gè)沒(méi)法遠(yuǎn)程教你的哈,只有聯(lián)系12366語(yǔ)音咨詢(xún)了
好,謝謝謝謝!
好,謝謝謝謝謝謝
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