你好 附表四 加計(jì)扣除一般項(xiàng)目 本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
請(qǐng)問(wèn)老師,我的增值稅加計(jì)抵減沒(méi)有享受,現(xiàn)在更正申報(bào),附加稅也要更正嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)自建不動(dòng)產(chǎn)可以享受增值稅加計(jì)抵減嗎?
享受加計(jì)抵減呢,怎么填增值稅申報(bào)表呢?
老師,增值稅加計(jì)抵減政策是怎樣享受,有什么要求
老師,請(qǐng)問(wèn)2023年享受增值稅加計(jì)抵減是怎樣申報(bào)
我們是總承包方,甲方承包給別人的降水工程,電費(fèi)是掛在我們戶下面的,這種情況下,甲方可以轉(zhuǎn)款給我們賬上用于支付電費(fèi)嗎?他打過(guò)來(lái)的款不是工程款而是電費(fèi)款,這個(gè)應(yīng)該不需要開票吧?
減按的比例??稅率等于,稅負(fù)率,這個(gè)是為什么
老師,做資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的題,感覺(jué)做到所得稅時(shí)不太明白,怎么知道當(dāng)時(shí)是做的遞延資產(chǎn)還是遞延負(fù)債?
老師,社保每個(gè)月的賬務(wù)處理是怎么處理的
老師,公司是20年成立的,需要在什么期限內(nèi)全部實(shí)繳?
聽課的聽實(shí)操課的時(shí)候,聽到老師講到那個(gè)稅負(fù)率是按那個(gè)簡(jiǎn)按的比例×稅率等于稅率,這個(gè)不明白
你好,老師車23年11月折舊完了,入賬固定資產(chǎn)是10萬(wàn),現(xiàn)在這個(gè)車抵賬買車了,現(xiàn)在這個(gè)資產(chǎn)怎么銷賬,平賬
老師,公司年報(bào)的社保職工人數(shù)指的是年底的人數(shù)還是年平均人數(shù)?如何計(jì)算
老師,公司賬上欠股東100萬(wàn),公司注冊(cè)資本一直沒(méi)有實(shí)繳,可以債轉(zhuǎn)股么?
個(gè)體戶匯算清繳時(shí)間限制,個(gè)體戶增值稅申報(bào)時(shí)間限制。
要進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定網(wǎng)申報(bào)嗎
增值稅加計(jì)抵減不需要高興認(rèn)定
這個(gè)文件是要申報(bào)嗎
你們是高新企業(yè)才需要申報(bào)
是高新企業(yè)
按要求填報(bào)就是了
不知道進(jìn)哪填報(bào)
就是在公布的那個(gè)網(wǎng)上填報(bào)
就是不知道進(jìn)去了點(diǎn)哪
你好,這個(gè)沒(méi)法遠(yuǎn)程教你的哈,只有聯(lián)系12366語(yǔ)音咨詢了
好,謝謝謝謝!
好,謝謝謝謝謝謝
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