計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額 貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額
房屋租賃行業(yè),2019年~2022年享受進項稅額加計抵減優(yōu)惠政策。由于特殊原因,稅務(wù)局不讓我單位享受,前期做賬會計分錄會計分錄是: 應(yīng)交稅費~進項加計抵減220000 貸:營業(yè)外收入~優(yōu)惠政策220000 調(diào)賬會計分錄要怎么做? 我用的是小企業(yè)會計準則
老師,你好!關(guān)于2023年度享受增值稅進項稅額加計抵減政策會計分錄怎么處理,是按享受后的稅額計提做賬還是正常做賬,把享受部分做營業(yè)外收入嗎?
2023年享受的進項加計抵扣政策,計提分錄借:應(yīng)交稅費加計 貸:其他收益 ,年底應(yīng)交稅費加計抵扣科目結(jié)余了10萬,2024政策取消了,2024年這個結(jié)余的賬務(wù)處理如何做?是在2023年匯算清繳中沖減其他收益,還是沖減2024年第一季度所得稅
我單位在2023年可享受加計抵減政策,會計分錄為 借:營業(yè)外收入50萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款50萬 因我單位留抵稅費較多,2025年2月份申報稅費時,發(fā)現(xiàn)留抵稅費不夠用,需要繳納增值稅。發(fā)現(xiàn)加計抵減享受的政策減免于2023年12月31日停止,減免的金額也不允許使用,50萬減免稅款還剩余20萬,該如何做賬務(wù)處理
老師,我們給村上補助的污染補償費相當于,然后錢是轉(zhuǎn)給財政局。可是沒有收到財政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計,以勞務(wù)報酬申報個稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實的,立案會怎么樣啊
經(jīng)營活動相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務(wù)費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預(yù)交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
附加稅就按抵減后的增值稅計提吧!
是的,就是那樣子的哈
好的,謝謝老師的解答!
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