需要餐廳開票給酒店的,計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問老師我司領(lǐng)導(dǎo)在酒店為員工每日定的午餐,采用月結(jié)開票。該費(fèi)用可否這么入賬? 借:管理費(fèi)用-行政管理費(fèi)用-人員費(fèi)用-福利費(fèi)10000貸:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費(fèi)10000。 同時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費(fèi)10000貸銀行存款10000。 如果可以請(qǐng)我需要什么支持性文件(我們只有雙方簽訂的一份簡(jiǎn)單的協(xié)議)?如果我的記賬錯(cuò)誤,可否指正并給出的正確的處理分錄?謝謝老師!
衡水市悅欣酒店(一般納稅人)3 月業(yè)務(wù)如下。請(qǐng)計(jì)算其當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(34分)(1)住宿服務(wù)收入 1060 萬元(含稅,下同);餐廳飲食收入 848 萬元;保齡球娛樂收入106 萬元;酒店附屬超市商品銷售收入 576.3 萬元。上述收入均為開具普通發(fā)票和不開票。 (2)從采購農(nóng)場(chǎng)自產(chǎn)黃豆、大米和各類蔬菜,總價(jià)格 90 萬元: (3)采購酒店用品,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格 210 萬元;從某超市商品進(jìn)貨,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款 25.9 萬元。 (4)支付電梯保養(yǎng)費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)等,獲得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)稅合計(jì)分別是 21.2萬元、31.8 萬元;支付電信寬帶使用費(fèi)、水電費(fèi),獲得增值稅專用發(fā)票注明的稅款分別是0.54萬元和 1.56 萬元。 ()當(dāng)月清理倉庫發(fā)現(xiàn)庫存床單等物(已抵扣)受潮霉?fàn)€報(bào)廢,價(jià)值(含稅)35030元。
你好老師,請(qǐng)問我們是一家培訓(xùn)學(xué)院,有餐飲,酒店住宿,培訓(xùn)業(yè)務(wù),現(xiàn)在接到一個(gè)培訓(xùn)業(yè)務(wù),合同約定提供吃住,費(fèi)用一起結(jié)算。請(qǐng)教 1.那這個(gè)住宿和餐飲全部金額可以全部計(jì)入培訓(xùn)費(fèi)收入嗎? 2.餐飲部分的金額,餐廳需要怎么準(zhǔn)確結(jié)轉(zhuǎn)成本? 3.住宿部分的金額,是以現(xiàn)行房間價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 4.餐飲和住宿這邊需要重復(fù)確認(rèn)這部分收入嗎? 5.整個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,酒店和餐廳合作,比如住一晚送一份午市套餐券,酒店按協(xié)議價(jià)支付餐廳費(fèi)用,酒店怎么入賬?
老師,工資表出不來,個(gè)稅怎么申報(bào)比較好
老師您好,我剛接手的賬,2024年12份收到錢沒有做賬,還有支出的錢也沒做賬,我這個(gè)月給他做行嗎,還需要調(diào)賬嗎,是小規(guī)模公司
你好,老師,付租金的時(shí)候,有1000,實(shí)際支付了950。剩下50,做營業(yè)外收入嗎,還是做哪個(gè)科目
老師25年6月23日,代理稅務(wù)清算退了4月申報(bào)的第一季度企業(yè)所得稅,現(xiàn)在取消清算,需要準(zhǔn)備啥資料,去稅務(wù)大廳。
抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是有多少抵扣多少?還是根據(jù)稅負(fù)率計(jì)算著抵扣?
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個(gè)正確嗎?是應(yīng)該他們開這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我們和總公司簽的合同,對(duì)方用分公司給我們開票,是不是不行。我給對(duì)方說不行。那種情況下,可以接受分公司開的票。他們說總公司授權(quán)分公司就可以。
老師取消稅務(wù)清算,情況說明這么寫???
(2)項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人B注冊(cè)會(huì)計(jì)師曾擔(dān)任甲公司2015年度至2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目合伙人,未參與2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。 違反 前任項(xiàng)目合伙人在擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員之前應(yīng)冷卻兩年,否則因自我評(píng)價(jià)對(duì)獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響(記憶) 老師,為什么冷卻期是兩年適用的是哪個(gè)條款解釋下呢
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開票進(jìn)來不?
餐廳開的都是餐費(fèi)發(fā)票,計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,沒有任何問題,對(duì)嗎
是的,沒有任何問題的哈
好的,謝謝老師指導(dǎo)
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。