如果上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了,可以按照以下步驟進(jìn)行沖銷分錄: 1.先將暫估入賬沖紅。借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。 2.將上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖紅。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。 3.按發(fā)票入賬以及結(jié)轉(zhuǎn)成本。借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-商品款。同時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。 如果進(jìn)項(xiàng)票上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方?jīng)_紅重開(kāi),金額比上個(gè)月少,那么需要進(jìn)行成本調(diào)減,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字,貸:庫(kù)存商品 紅字;同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 紅字,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字。最后將損益賬戶轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)平即可。
請(qǐng)問(wèn)老師上月開(kāi)錯(cuò)一張發(fā)票,金額正常數(shù)量錯(cuò)了,上月已抵扣,這個(gè)月如果沖紅重新開(kāi),進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出處理嗎?
老師。你好。上月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣。這個(gè)月對(duì)方紅沖后重新開(kāi)具正確專票。這樣我們上月需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好!上個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了,如何做沖銷的分錄呢?(進(jìn)項(xiàng)票上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方?jīng)_紅重開(kāi),金額比上個(gè)月少)
你好老師,我上個(gè)月收入一張發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,他們沖紅后在這個(gè)月又開(kāi)給我們了,但上個(gè)月的稅已經(jīng)報(bào)了,這個(gè)月要把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,重新認(rèn)證新開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
你好老師,我上個(gè)月收入一張發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,他們沖紅后在這個(gè)月又開(kāi)給我們了,但上個(gè)月的稅已經(jīng)報(bào)了,這個(gè)月要把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,重新認(rèn)證新開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
老師請(qǐng)問(wèn)下綜合體的店面租給商戶,以營(yíng)業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個(gè)以不動(dòng)產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開(kāi)票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對(duì)方開(kāi)了免稅,這個(gè)是去年開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在叫對(duì)方作廢重開(kāi)的話那邊要怎么操作?會(huì)影響他們的報(bào)稅嗎
諾諾開(kāi)票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?
收到老板給的報(bào)銷發(fā)票,是住宿費(fèi)和餐飲費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師:房屋的原值是要含購(gòu)買的稅費(fèi)等,但房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)含不含契稅呢?會(huì)不會(huì)形成稅上又征稅?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)食堂免費(fèi)為職工提供工作餐,那么食堂人員的工資應(yīng)該怎么記賬?
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請(qǐng)開(kāi)具的嗎
老師我們是總公司財(cái)務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財(cái)務(wù)報(bào)表送到會(huì)計(jì)這,會(huì)計(jì)才結(jié)賬,不送來(lái)會(huì)計(jì)不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個(gè)題看答案也沒(méi)有看懂
老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專票為虛開(kāi),已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來(lái)說(shuō)成本轉(zhuǎn)出沒(méi)有,我看成本沒(méi)有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬啊?
老師,這個(gè)調(diào)減的金額是兩個(gè)數(shù)的差額嗎?
對(duì)的 是調(diào)整兩個(gè)數(shù)的差額
如果進(jìn)項(xiàng)票上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方?jīng)_紅重開(kāi),金額比上個(gè)月少,那么需要進(jìn)行成本調(diào)減,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字,貸:庫(kù)存商品 紅字;同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 紅字,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字。最后將損益賬戶轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)平即可。 老師這個(gè)稅沒(méi)用看明白
在處理進(jìn)項(xiàng)票沖紅的問(wèn)題上,一般的會(huì)計(jì)處理是: 1.當(dāng)收到上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的進(jìn)項(xiàng)票時(shí),借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸記庫(kù)存商品,以沖減錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)票金額。 2.同時(shí),借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,以沖減相應(yīng)的增值稅。 3.最后,將損益賬戶轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),借記本年利潤(rùn),貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),以將損益賬戶的余額沖平。 這樣處理后,就可以有效地沖減上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的進(jìn)項(xiàng)票金額和相應(yīng)的增值稅,并將損益賬戶的余額沖平
老師,收到負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)我做過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了呢。
收到負(fù)數(shù)發(fā)票就轉(zhuǎn)出哦
2.同時(shí),借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,以沖減相應(yīng)的增值稅。 這一分錄沒(méi)有看明白。然后這一步的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦 貸方正數(shù)轉(zhuǎn)出就可以