可以做盤盈的。借原材料,貸待處理財產(chǎn)損溢。 借待處理財產(chǎn)損溢貸管理費用。
老師。我用的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進(jìn)貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關(guān)于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細(xì)錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
老師,請問,我公司購買材料對方開的是普通發(fā)票,現(xiàn)在這個材料賣出去了,我們要開進(jìn)項給對方,那我是可以按照普通發(fā)票上面的金額來結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還有,分錄要怎么樣做呢?
我公司買進(jìn)原材料,然后領(lǐng)用了直接售賣的,比如我是8月領(lǐng)料的,9月才賣出,我應(yīng)該是9月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料。那我8月做銷售單的時候不需要做什么會計分錄嗎?
老師請問我們公司是餐飲業(yè),我們之前的會計做賬是本月購進(jìn)多少食材全部一次性計入當(dāng)月成本,沒有用到原材料這個科目,現(xiàn)在我接手以后的1個月后換收銀系統(tǒng)了,現(xiàn)在需要盤點一次性入賬,這個怎么入賬,怎么寫分錄,有什么忌諱沒有,
問題一、我們分公司是從總部進(jìn)貨,分公司有店鋪,每天店鋪都有賣出的產(chǎn)品,從總部進(jìn)貨是需要把成本價支付給總部,總部和分公司是獨立核算自負(fù)盈虧,請問這個會計分錄怎么寫合適? 問題二、分公司店鋪賣出去東西后產(chǎn)生收入了,比如這一單賣出去了100元,我就是跟總部會計說給我(我代表分公司)開個100元的專票,然后我收到總部開過來的進(jìn)項專票后在用分公司名義開給客戶一百元銷賬專票,對嗎?請問這個會計分錄怎么寫合適?如果每天產(chǎn)生一百多單,難道我要寫一百多個會計分錄和收總部開過來的和開給客戶一百多張專票嗎?請問這種會計分錄如何處理畢竟合適?老師
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁幔咳绻枰脑?,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復(fù)出出口,需要計算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
后面附上一個盤點表就可以了。
還有一個單位領(lǐng)導(dǎo)審批的單子。
我的報表管理費用在貸方讀取不了數(shù)字,我可以借方紅字嗎?
可以的,可以這樣處理,對的。