你好,9月份咱們就是做無票收入填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。商務(wù)處理就做1正1負(fù)收入的分錄。
9月銷售收入未開票,已經(jīng)掛帳到“未開票收入”明細(xì)底下,也在申報(bào)表里填寫了未開票銷售收入 后10月份又補(bǔ)開了發(fā)票給客戶,這樣的賬務(wù)怎樣處理,申報(bào)又怎么申報(bào)呢
02月未開具增值稅專用發(fā)票,卻已經(jīng)做了賬務(wù)處理,在納稅申報(bào)的時(shí)候。做了未開票收入的申報(bào)。03月這筆業(yè)務(wù)進(jìn)行了發(fā)票的開具,賬務(wù)應(yīng)該如何處理
老師,我上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,做了未開具發(fā)票收入,這個(gè)月沒開票給對(duì)方,能不能下個(gè)月開票,沖掉未開發(fā)票收入呢
供應(yīng)商給的費(fèi)用在3月轉(zhuǎn)給我們了,當(dāng)月沒開發(fā)票,但是我做了未開票收入,報(bào)稅的時(shí)候也在未開票那邊報(bào)了稅,6月對(duì)方又要開票,開給對(duì)方了,這樣報(bào)稅的時(shí)候就顯示開過的稅額了,這個(gè)就會(huì)重復(fù)申報(bào),這種情況怎么操作呢?
老師陳列費(fèi)8月做了未開票的收入,也申報(bào)了這個(gè)未開票收入及稅費(fèi),9月的時(shí)候給對(duì)方開了票,怎么做賬務(wù)處理和申報(bào)呢
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時(shí)還沒繳納社保,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
公司廠房重新裝修,要不要申報(bào)房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報(bào)銷怎么辦
我把銷售方和購(gòu)買方都是我咋辦
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
現(xiàn)金流量表,預(yù)收賬款沖庫(kù)存商品時(shí)沒有體現(xiàn)銀行存款,還計(jì)入現(xiàn)金流量表嗎?