需要去修改的。之前申報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì)的,需要調(diào)整。
老師,請(qǐng)問(wèn)軟件出現(xiàn)錯(cuò)誤,去年資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表申報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì),做的賬務(wù)沒(méi)有問(wèn)題。今年一季度報(bào)表時(shí)把這些數(shù)據(jù)在報(bào)表里調(diào)整過(guò)來(lái)可以嗎?
老師我新接一個(gè)企業(yè),因?yàn)橹皼](méi)有多少憑證,我感覺(jué)有錯(cuò)的我就改完從新入了一遍財(cái)務(wù)軟件,這又過(guò)了幾個(gè)月我才發(fā)現(xiàn)他財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)完了,現(xiàn)在就是賬面財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致怎么辦
,財(cái)務(wù)軟件出問(wèn)題了,我把賬務(wù)做了一遍,發(fā)現(xiàn)這個(gè)報(bào)表和申報(bào)的出現(xiàn)誤差,這咋整
財(cái)務(wù)軟件出問(wèn)題了,我把賬務(wù)做了一遍,發(fā)現(xiàn)這個(gè)報(bào)表和以前申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣,這咋整
新接一家建筑公司賬務(wù),怎么整賬呢?我是把之前里面的憑證全都錄入財(cái)務(wù)軟件里了,現(xiàn)在新結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表對(duì)不上數(shù)據(jù),現(xiàn)在是其他應(yīng)付款和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,怎么調(diào)整呢?給個(gè)建議,我先把利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)調(diào)成一樣嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購(gòu)買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫(xiě)字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個(gè)朋友注冊(cè)公司地址,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,物流公司有部分倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù),但是沒(méi)有運(yùn)輸費(fèi)多,每個(gè)月的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),物業(yè)費(fèi),叉車租賃費(fèi),分別計(jì)入什么成本科目?
什么身份可以掃臉開(kāi)票?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅員還有別的嗎
事業(yè)單位以前年度多付工程款,掛入其他應(yīng)收款,應(yīng)繳財(cái)政款為0,現(xiàn)在收回上繳財(cái)政,怎么做賬? 以前掛其他應(yīng)收款分錄是:借:國(guó)定資產(chǎn)8 其他應(yīng)收款2 貸:在建工程10
用的T+系統(tǒng),今天選單自動(dòng)生成的應(yīng)付賬款為什么在借方
學(xué)校食堂的累計(jì)盈余包括固定資產(chǎn)凈值嗎?
付費(fèi)用類的款,都放其他應(yīng)付款科目可以嗎
全部都要調(diào)整么
是的是的,全部都需要調(diào)整。
可是那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊,新做的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的都是和原來(lái)那個(gè)賬本結(jié)轉(zhuǎn)的一樣但是,這個(gè)重做出來(lái)的報(bào)表和之前的那個(gè)成本數(shù)據(jù)卻不一致,這是為什么哦
你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是一樣的,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一樣嗎?你看一下你的利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)成本,修改之前,修改之后的都是一樣的嗎?
營(yíng)業(yè)收入是一樣的,營(yíng)業(yè)成本不一樣。我把每個(gè)月“結(jié)轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)成本”和修改后的核對(duì)了一遍,都一樣,但是這個(gè)營(yíng)業(yè)成本不一樣
你好,按月核對(duì)一下的,你看一下你賬上的發(fā)生額,然后再去看一下利潤(rùn)表里面,你有沒(méi)有紅沖的。
我想起來(lái)了,老師,是這樣的,當(dāng)時(shí)三季度的收入大于成本,但是成本發(fā)票有的還沒(méi)到手上,然后我就在申報(bào)的時(shí)候在營(yíng)業(yè)成本里增加了300萬(wàn),所以申報(bào)表里的利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本就和實(shí)際的多了300萬(wàn)
你好,正常做賬可以的,發(fā)票到了之后你紅沖再做發(fā)票的。
賬里沒(méi)有體現(xiàn),我要不要在9月里把這筆增加的300萬(wàn)成本做筆分錄
需要的,你的收入和成本需要匹配。
這分錄要怎么寫(xiě)啊
銷售產(chǎn)品的嗎?借庫(kù)存商品, 貸應(yīng)付賬款, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
建筑業(yè)的,老師
借原材料、貸應(yīng)付賬款、 借工程施工 貸原材料, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
直接做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工,可以么,等成本夠的時(shí)候再回沖可以么
你好,工程施工也得做借工程施工貸應(yīng)付賬款,要不你的工程施工不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額吧?
·對(duì),工程施工出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額,再下個(gè)月發(fā)票到手的時(shí)候再做紅沖這筆分錄,可以么
可以的,可以這么做的。