可以先進(jìn)行申報(bào),后續(xù)進(jìn)行更正

請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)放給員工的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)需要并入工資代扣代繳個(gè)稅,但是發(fā)放的時(shí)候,并不知道該員工的個(gè)稅需要扣多少。在次月做工資表的時(shí)候才知道。這個(gè)發(fā)放分錄和扣個(gè)稅分錄應(yīng)該怎么做呢
現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,客戶季度給一次流水,發(fā)現(xiàn)4,5月公戶發(fā)工資給出去的員工里面沒(méi)有申報(bào)工資,因?yàn)樵囉闷谝矝](méi)有買社保在6月初已經(jīng)辭職了,不知道要不要補(bǔ)申報(bào)工資好,補(bǔ)申報(bào)和不補(bǔ)申報(bào)工資有什么區(qū)別嗎有什么影響嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)員工辭職的扣個(gè)稅要怎么扣,因?yàn)檗o職后的一個(gè)月還在發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅,不知道要扣多少啊,等我知道已經(jīng)發(fā)了工資,這怎么弄呢
老師您好,有個(gè)問(wèn)題不知道怎么處理,就是有個(gè)員工辭職,個(gè)稅沒(méi)扣夠,現(xiàn)在工資發(fā)了人家也不會(huì)退錢了啊,這要怎么才能公司不賠個(gè)稅呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我現(xiàn)在申報(bào)完4月份發(fā)的工資(3月份的工資表),現(xiàn)在要做4月份的工資表(5月發(fā)的),這張工資表的要扣的個(gè)稅怎么計(jì)算啊,申報(bào)系統(tǒng)要6月才能申報(bào)吧,個(gè)稅都不知道,怎么扣啊
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤(rùn)。一個(gè)項(xiàng)目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問(wèn)一下,我們勞務(wù)公司的,申報(bào)個(gè)稅了幾個(gè)月了,現(xiàn)在有一個(gè)人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問(wèn)題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報(bào)是在2025月4月申報(bào)的
社保費(fèi)全額由公司承擔(dān)的話,分錄是借管理費(fèi)用-社保,貸銀行存款嗎
個(gè)體戶交了第三季度經(jīng)營(yíng)所得稅后,有完稅證明,能把交了稅的轉(zhuǎn)到老板私戶嗎?
不懂這個(gè)產(chǎn)品質(zhì)量保證的算法


什么叫后續(xù)更正怎么更正?工資都發(fā)下去了,要不到錢了呀?
那就先少報(bào)一點(diǎn)或者0報(bào)個(gè)稅
報(bào)完以后根據(jù)實(shí)際發(fā)放工資進(jìn)行更正申報(bào)
什么叫少報(bào),怎么報(bào)?明明銀行支出那么多工資怎么可以少報(bào)呢,要做到銀行余額相符
員工幾月辭職?辭職那個(gè)月的工資您不知道對(duì)嗎?申報(bào)時(shí)候申報(bào)了多少工資?
辭職那個(gè)月不知道個(gè)稅,所以就扣少了,現(xiàn)在如果公司不想貼錢要怎么處理
給他少申報(bào)也不行啊,銀行支出對(duì)不上呀
哦,那處理起來(lái)比較難,因?yàn)殄X估計(jì)要不回來(lái)了,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出吧
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是要虧個(gè)稅嗎
沒(méi)辦法啊,錢要不回來(lái)了呀,如果能要回來(lái)可以更正申報(bào),要不回來(lái)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,稅前不能扣除
老師,計(jì)入營(yíng)業(yè)外了那還需要交那么多個(gè)稅嗎
多交個(gè)稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,要不然賬平不了
老師,我還是沒(méi)搞懂,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了就不用賠個(gè)稅了呀
雖然計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)交個(gè)稅的賬平了,但是不屬于企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)的支出,所以企業(yè)所得稅不能稅前扣除,要調(diào)增
老師,我知道要調(diào)增,我問(wèn)這樣還會(huì)虧個(gè)稅嗎
虧了呀,本不該企業(yè)承擔(dān)的企業(yè)承擔(dān)了