你好!借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入-重點人群減免稅額
老師,您好,企業(yè)招用重點人群和退伍人員,減增值稅的金額是怎么計算的呀
老師,你好!收到2020-2022年度重點群體減免增值稅及附加稅退稅款,使用小企業(yè)會計準則,要怎么寫會計分錄呢?
老師 重點人群減免增值稅的分錄怎么做呀
您好,企業(yè)招用重點群體就業(yè)的增值稅減免,分錄怎么做?
老師 重點人群減免增值稅怎么寫分錄呀?
老師,餐飲業(yè)印花稅是根據(jù)營業(yè)7額來交?還是注冊資本來交?
原材料余額是貸方,我剛接過來怎么調(diào)整
老師你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入,請問老師附件是什么?請老師能寫一個模板好么?因為多付電費0.42元,少付物流費0.38元,急急
為什么加計抵扣的進項稅要放在其他收益里面呢?
考中級會計,從事財務(wù)統(tǒng)計行業(yè)的能報考嗎?能開這個工作證明嗎? ,就是財務(wù)統(tǒng)計工作證明可以嗎?
老師,收到出口貨款人民幣10萬,出口退稅和開票跟收到美元做法一樣嗎
請問,2個客戶共同買一臺設(shè)備,平分金額,要開2張發(fā)票,發(fā)票數(shù)量寫0.5還是都寫1呢
我們是小規(guī)模每個季度大概有四十萬的應納稅所得額 前兩季度有彌補以前年度虧損 如果減掉以前年度虧損是達不到100萬的 不減的話要超100萬了就要按10%~20%了嗎
一般納稅人企業(yè)所得稅是按月繳納還是按季繳納
老師好, 建筑用石料加工企業(yè) 銷售石料,有材料費和運輸費,請問老師運輸費計入成本還是銷售費用,比如總貨款10萬,材料8萬,運費2萬,額度比較大的運費?
那那個進項稅加計抵扣5%的呢
你好!借:應交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款, 其他收益/營業(yè)外收入(這個就是加計抵減的金額)。
重點人群那個能計入其他收益嗎
你好!實操中沒問題,可以的
好的 加計抵減我們計入了其他收益 那重點人群這個我們也計入其他收益吧
你好!可以的。不用擔心
好的 謝謝老師
你好!不用客氣的了