錢能直接退到對方公司賬戶
老師,你好 我們是國際貨運代理公司,給客戶發(fā)的貨發(fā)生退貨,款已經(jīng)收到,發(fā)票也開給客戶了,現(xiàn)在要退一部分錢給客戶,那發(fā)票是不是要紅沖?可以紅沖一部分嗎?比如收客戶1000,發(fā)票開1000,現(xiàn)在要退客戶800,那發(fā)票怎么紅沖?
之前給客戶開了一張8萬元的增值稅普票,錢已經(jīng)打到了對公賬戶,現(xiàn)在客戶想要退3萬元,我們需要怎么操作呢?開3萬元的普票紅字可以嗎?需要對方出具什么手續(xù)嗎
之前給客戶開了一張8萬元的增值稅普票,錢已經(jīng)打到了對公賬戶,現(xiàn)在客戶想要退3萬元,我們需要怎么操作呢?開3萬元的普票紅字可以嗎?
老師好,銷售了一商品了客戶,并開了發(fā)票且客戶還抵扣了進項,應(yīng)是應(yīng)收賬款,客戶貨還沒有協(xié)商退貨,但是發(fā)票不給退回,客戶退貨不退發(fā)票不合理吧?不退發(fā)票能直接開紅字發(fā)票,讓客戶抵扣的轉(zhuǎn)出嗎,但是抵扣的稅額,是沒有辦法直接給供應(yīng)商的,是嗎
老師,給客戶開了1張一萬的發(fā)票,現(xiàn)在需要退費1000,我們扣除了稅額,退客戶990元,發(fā)票不再要回了,錢能直接退到對方公司賬戶嗎
老師最后一個問題了: 2025年6月6日出售一批原材料,售價為10000元,增值稅額為1300元,錢已繳存銀行。這題出售不是貸方:借:銀行存款:貸:其他業(yè)務(wù)收入么,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項) 如果這題計提印花稅也是屬于購銷合同,從其他業(yè)務(wù)收入這個數(shù)字計提么,我感覺好像要吧,也是計蒙了想問下對不對
有老師做過嗎,承包天貓超市快遞的,做快遞的,做天貓超市的快遞承包的,橫峰縣西好家供應(yīng)鏈管理有限公司,這個公司是屬于公司嗎,因為我查了營業(yè)執(zhí)照上寫了,自然人獨資,但是公司名稱又是有限公司,這個公司那交的是個人所得稅還是企業(yè)所得稅呀,一般這個公司一個股東的,是不是不好呀,是不是股東一般要2個以上的才好呀,能幫忙分析下嗎,這是我朋友的公司,是做菜鳥的,天貓超市的快遞是我朋友承包過來的,承包了一個縣城的,說稅交多了,她們是公司不開票給他們的,針對這個行業(yè)交稅有辦法可以少交稅嗎
電商按照訂單金額納稅還是按照實際到賬納稅
老師,你好 購買固定資產(chǎn)未取得專票時,按65/1.13入賬,待其他應(yīng)付款65/1.13 取得發(fā)票時,直接計借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅65/1.13*0.13 待,其他應(yīng)付款65/1.13*0.13 可以嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序?如:報關(guān)單結(jié)關(guān)后開具發(fā)票,憑相應(yīng)的備案單證退稅,其中收匯對開票有什么影響?
購銷合同附在憑證里?還是單獨存放?印花稅,是購進+銷售為計稅依據(jù)嗎,不含稅金額還含稅金額
老師我想問下:2025年7月6日支付銷售運輸費收到一張專用發(fā)票,發(fā)票顯示金額為500元,稅額為30元,款項用現(xiàn)金支付。這題計提印花稅我要不要算進去,但是我之前記得這個運輸費好像又不算,幫我解答一下
出口企業(yè),沒有收匯可以退稅嗎?
購買的活牛,供應(yīng)商開了9%的普通發(fā)票,不是免稅的,這個發(fā)票可以用么
二手車開票是幾個點的啊
這樣操作稅務(wù)上沒問題吧
沒問題,正常報稅即可
如果收回發(fā)票呢?是不是要沖紅,再重新開一筆實際發(fā)生的金額,只能這么操作了吧
是的,收回發(fā)票,是要沖紅,再重新開一筆實際發(fā)生的金額,只能這么操作
第一種情況,退費990,賬務(wù)上如何記賬呢,沖銷主營業(yè)務(wù)收入,賬務(wù)和稅務(wù)就不一致了
不沖收入,做費用或營業(yè)外支出