同學(xué),你好 怎么會(huì)不平?? 最后損益結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表是平的
我根據(jù)對(duì)方的科目匯總表錄入數(shù)據(jù),產(chǎn)生的資產(chǎn)負(fù)債表和對(duì)方提供的資產(chǎn)負(fù)債表差應(yīng)付賬款,科目匯總表顯示應(yīng)付賬款借方是1187元,對(duì)方的資產(chǎn)負(fù)債表這筆變成預(yù)付賬款,我的資產(chǎn)負(fù)債表這筆是應(yīng)付賬款-1800,現(xiàn)在我們的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)發(fā)生了壞賬,借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么解決?
應(yīng)收應(yīng)付賬款的科目,,在資產(chǎn)負(fù)債表中,給以前會(huì)計(jì)分借貸方填入資產(chǎn)負(fù)債表。即應(yīng)收的借方寫負(fù)債表總資產(chǎn)列,貸方寫預(yù)收賬款負(fù)債列。。。。這么體現(xiàn)出來(lái),,負(fù)債表最下一行的資產(chǎn)總數(shù)和負(fù)債合計(jì)數(shù)變大~~~~~不懂會(huì)計(jì)為什么要這么做
收不回來(lái)的應(yīng)收賬款計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用為什么會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平
有一筆賬,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后把這筆應(yīng)收賬款計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么處理?
老師好,請(qǐng)假扣工資200,這個(gè)分錄怎么寫,扣的錢記入什么科目
我們是外貿(mào)公司,收到小規(guī)模來(lái)的3個(gè)點(diǎn)稅率的專用發(fā)票,可以退稅嗎
老師你好,我接的外邊的賬,沒(méi)有銀行存款,那我這個(gè)銀行存款余額,是不是的做一次分錄啊
老師,這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)建筑服務(wù)*樁基工程 發(fā)票嗎
員工保險(xiǎn)計(jì)入福利費(fèi)還是啥,團(tuán)體商業(yè)保險(xiǎn)
老師,公司開(kāi)的一般戶辦的經(jīng)營(yíng)貸,是不是借:銀行存款-某某一般戶 貸:短期借款 /長(zhǎng)期借款 然后還款借:短期/長(zhǎng)期 貸:其他應(yīng)付款-法人 /銀行存款 付利息就是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款-法人
公司只有法人一個(gè)工資0申報(bào),匯算清繳報(bào)不過(guò)去填多少合適?
老師你好,賓館礦泉水放在客房供客人喝,這個(gè)如果放在銷售費(fèi)用,明細(xì)科目怎么寫
老師,起訴打官司 違約金 和利息 這部分做營(yíng)業(yè)外支出可以嗎,需要開(kāi)票嗎,開(kāi)票了也不能稅前扣除吧
出口什么時(shí)候確認(rèn)收入
怎么損益結(jié)轉(zhuǎn)
年度終了,應(yīng)將本年收入和支出相抵后結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn),轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”科目,借記本年利潤(rùn)科目,貸記“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目;如為凈虧損做相反的會(huì)計(jì)分錄。
老師,我花了錢,來(lái)問(wèn)實(shí)務(wù)問(wèn)題,是原來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表是平的,結(jié)果加上應(yīng)收賬款那個(gè)數(shù)就是不平了,那要怎么處理?
同學(xué),你好 你損益結(jié)轉(zhuǎn)的分錄做了嗎?做的話發(fā)我一下,沒(méi)做的話,你差額金額是什么,什么科目?
沒(méi)有做,差額是4900,要怎么做分錄
就是借應(yīng)收賬款4900貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4900
如果后期應(yīng)收賬款收到了,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,那資產(chǎn)負(fù)債表也是不平的,要怎么做分錄,怎么做損益結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué)你好 你做一下這個(gè)科目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4900 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 4900
這個(gè)分錄不太明白
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是在貸方表示增加;期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn)2300 貸:管理費(fèi)用2300;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4900貸:本年利潤(rùn)4900;那之后的分錄怎么寫???借:本年利潤(rùn)?貸:利潤(rùn)分配?(老師這一步我不太明白)
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是在貸方表示增加;期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn)2300 貸:管理費(fèi)用2300;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4900貸:本年利潤(rùn)4900;成本支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn)3800貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3800那之后的分錄怎么寫啊?借:本年利潤(rùn)?貸:利潤(rùn)分配?(老師這一步我不太明白)
以及老師關(guān)于電商的庫(kù)存商品,是屬于下單才制衣,那么分錄要怎么處理,在資產(chǎn)負(fù)債表要怎么填寫呢
同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配之后就不用再寫分錄了 你說(shuō)的這個(gè) 借:本年利潤(rùn)?貸:利潤(rùn)分配 是年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,一年一次