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有一筆賬,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后把這筆應(yīng)收賬款計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么處理?

2023-10-06 18:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-06 18:58

同學(xué),你好 怎么會(huì)不平?? 最后損益結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表是平的

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快賬用戶7940 追問(wèn) 2023-10-06 19:14

怎么損益結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-10-06 19:15

年度終了,應(yīng)將本年收入和支出相抵后結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn),轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”科目,借記本年利潤(rùn)科目,貸記“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目;如為凈虧損做相反的會(huì)計(jì)分錄。

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快賬用戶7940 追問(wèn) 2023-10-06 19:15

老師,我花了錢,來(lái)問(wèn)實(shí)務(wù)問(wèn)題,是原來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表是平的,結(jié)果加上應(yīng)收賬款那個(gè)數(shù)就是不平了,那要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-10-06 19:17

同學(xué),你好 你損益結(jié)轉(zhuǎn)的分錄做了嗎?做的話發(fā)我一下,沒(méi)做的話,你差額金額是什么,什么科目?

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快賬用戶7940 追問(wèn) 2023-10-06 19:20

沒(méi)有做,差額是4900,要怎么做分錄

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快賬用戶7940 追問(wèn) 2023-10-06 19:20

就是借應(yīng)收賬款4900貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4900

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快賬用戶7940 追問(wèn) 2023-10-06 19:23

如果后期應(yīng)收賬款收到了,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,那資產(chǎn)負(fù)債表也是不平的,要怎么做分錄,怎么做損益結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-10-06 19:25

同學(xué)你好 你做一下這個(gè)科目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4900 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 4900

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快賬用戶7940 追問(wèn) 2023-10-06 22:37

這個(gè)分錄不太明白

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快賬用戶7940 追問(wèn) 2023-10-06 22:43

利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是在貸方表示增加;期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn)2300 貸:管理費(fèi)用2300;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4900貸:本年利潤(rùn)4900;那之后的分錄怎么寫???借:本年利潤(rùn)?貸:利潤(rùn)分配?(老師這一步我不太明白)

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快賬用戶7940 追問(wèn) 2023-10-06 22:45

利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是在貸方表示增加;期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn)2300 貸:管理費(fèi)用2300;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4900貸:本年利潤(rùn)4900;成本支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn)3800貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3800那之后的分錄怎么寫啊?借:本年利潤(rùn)?貸:利潤(rùn)分配?(老師這一步我不太明白)

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快賬用戶7940 追問(wèn) 2023-10-06 22:47

以及老師關(guān)于電商的庫(kù)存商品,是屬于下單才制衣,那么分錄要怎么處理,在資產(chǎn)負(fù)債表要怎么填寫呢

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齊紅老師 解答 2023-10-07 06:49

同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配之后就不用再寫分錄了 你說(shuō)的這個(gè) 借:本年利潤(rùn)?貸:利潤(rùn)分配 是年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,一年一次

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同學(xué),你好 怎么會(huì)不平?? 最后損益結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表是平的
2023-10-06
您好 資產(chǎn)負(fù)債表里面銀行存款增加1000 未分配利潤(rùn)增加1000 科目余額表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減到500 本年累計(jì)借方 貸方都是500 沒(méi)有期末數(shù)
2021-11-16
您好。那就把應(yīng)收負(fù)數(shù)明細(xì)轉(zhuǎn)預(yù)收即可
2024-01-12
同學(xué)你好,收不回來(lái)的應(yīng)收賬款應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的,不過(guò)你計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的話也不會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表不平的
2022-07-27
你好,學(xué)員,這個(gè)不會(huì)不平的,這個(gè)是資產(chǎn)內(nèi)部一減一增,對(duì)應(yīng)收賬款賬面價(jià)值沒(méi)有影響
2022-03-26
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