是這樣的 因?yàn)?有一個(gè)變動(dòng)150? ,這個(gè)需要計(jì)算遞延 也就是 150*25%=37.5? 其他綜合收益,就是剩下的75%
老師,這個(gè)分錄里可以這樣寫(xiě)嗎?這里的遞延怎么沒(méi)有放其他綜合收益的。 借:投資性房地產(chǎn)——辦公樓(成本) ?????6 000 000 ????投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊(140 000 +70 000)210 000 ????貸:投資性房地產(chǎn)——辦公樓 ?????????????????5 600 000 ????????盈余公積 ??????????????????????????610000 ?????利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ?????????????549000?????? 借:其他綜合收益???45 750 ????貸:遞延所得稅負(fù)債 ?????????????????45 750
老師,房地產(chǎn)從自用轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn),公允價(jià)高于賬面200.計(jì)入其他綜合收益,這個(gè)其他綜合收益金額,是借:其他綜合收益貸遞延所得稅負(fù)債對(duì)么,老師那調(diào)整利潤(rùn)時(shí)它是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上調(diào)增還是調(diào)減
【例題?多選題】 A公司2021年12月1日取得一項(xiàng)其他債權(quán)投資,取得成本為5 000萬(wàn)元,2021年12月31日, 該項(xiàng)其他債權(quán)投資的公允價(jià)值為4 800萬(wàn)元。2022年12月31日,該項(xiàng)其他債權(quán)投資的公允價(jià)值為5 200萬(wàn)元。A公司適用的所得稅稅率為25%。則下列會(huì)計(jì)表述中正確的有( )。 A.2021年12月31日A公司應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)50萬(wàn)元 B.2021年12月31日A公司確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債會(huì)減少所得稅費(fèi)用50萬(wàn)元 C.2022年12月31日A公司應(yīng)轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)50萬(wàn)元 D.2022年12月31日A公司應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債50萬(wàn)元【答案】ACD 【解析】2021年12月31日A公司應(yīng)編制與所得稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn) 50 貸:其他綜合收益 50 2022年12月31日A公司應(yīng)編制與所得稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄:借:其他綜合收益 100 貸:遞延所得稅負(fù)債 50 遞延所得稅資產(chǎn) 50 我想問(wèn)一下老師2022年底不做轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)50的分錄,直接借:其他綜合收益100 貸:遞延所得稅負(fù)債100也對(duì)嗎?
編制購(gòu)買丙公司股票的會(huì)計(jì)分錄,借:其他權(quán)益工具投資-成本900,貸:銀行存款900,借:其他綜合收益60,貸:其他權(quán)益工具-公允價(jià)值變動(dòng)60,同時(shí):借:遞延所得稅資產(chǎn)15,貸:其他綜合收益15,這是2020年中級(jí)實(shí)物考試的真題,前面兩個(gè)分錄能理解,最后一個(gè)分錄遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)分錄怎么算出來(lái)的,我不明白,請(qǐng)老師解析一下
老師,自用辦公樓對(duì)外出租,賬面2100,公允2250,公允變動(dòng)150轉(zhuǎn)其他綜合收益,但是后面的其他綜合收益112.5 遞延所得稅負(fù)債37.5這兩筆不理解? 借 投房-成本2250 累計(jì)折舊900 貸固定資產(chǎn)3000 其他綜合收益112.5 遞延所得稅負(fù)債37.5
4月注冊(cè)的公司,公司稅務(wù)沒(méi)登記來(lái),但是4月產(chǎn)生工資了,5月剛開(kāi)的公戶,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,可以在公戶發(fā)工資嗎?公戶發(fā)工資會(huì)產(chǎn)生分險(xiǎn)不
老師您好,工商年報(bào)里的納稅總額,是把一年所有交過(guò)的增值稅和其他稅都加起來(lái)嗎?還是只算交的企業(yè)所得稅?
老師,替別的單位支付電費(fèi)到國(guó)網(wǎng)電力公司,電力公司把發(fā)票開(kāi)給我們公司,然后別的單位又把錢轉(zhuǎn)給我們公戶還回來(lái),這樣能行不?
電商對(duì)賬,標(biāo)黃色區(qū)域要標(biāo)注下哪些是刷單的,第二個(gè)表是刷單的,VLOOKUP函數(shù)后面的四個(gè)值,我輸入什么呀?
公司支付兩筆款項(xiàng)。靈犀鍵盤(pán)會(huì)員費(fèi)代收及結(jié)算,對(duì)方是家科技公司,會(huì)計(jì)科目分哪類合適
老師,個(gè)體工商戶開(kāi)出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
老師,現(xiàn)在做一個(gè)包子鋪的賬,想問(wèn)一下,這個(gè)怎么搭建?。吭趺床僮?/p>
老師好,我公司對(duì)財(cái)務(wù)公司的咨詢費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)是辦公費(fèi)還是其他什么
你好老師我問(wèn)一下企業(yè)地址變更在哪里變更
1、2025年5月15日之前的公司沒(méi)有做核算成本,4月底安排了盤(pán)點(diǎn),把實(shí)質(zhì)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)出來(lái)的=結(jié)余庫(kù)存。 2、我現(xiàn)在是核算盤(pán)點(diǎn)出來(lái)的庫(kù)存成本,還是4月份的生產(chǎn)成本,全盤(pán)會(huì)計(jì)還說(shuō)等著我的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,我有點(diǎn)懵了,
也就是 150*25%=37.5為啥這么算啊
遞延所得稅所以它還是個(gè)所得稅
因?yàn)樗钱a(chǎn)生的差額,這個(gè)差額是要求正常屬于有一部分暫時(shí)不繳納,所以計(jì)入遞延
老是分不清,這里資產(chǎn)是2100,計(jì)稅基礎(chǔ)是2250嗎
計(jì)稅基礎(chǔ)認(rèn)公允不認(rèn)減值對(duì)吧
嗯對(duì),是這意思的哈