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你好老師 我是小規(guī)模 合同簽訂的稅率是3%開票時按照1%開了 價稅合計10萬 收到款項對方將2%的稅點(diǎn)扣除了 所以比票面金額少了 我該怎么編分錄

2023-10-05 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-05 16:29

您好,是這稅點(diǎn)不支付了是把這個

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快賬用戶1037 追問 2023-10-05 16:38

我的票面是含1%的稅 價稅合計10萬 應(yīng)付我10萬 實際付我9萬8千多 扣了我的2%的稅款 現(xiàn)在就是扣除的這部分怎么編分錄?

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齊紅老師 解答 2023-10-05 16:40

那樣的話,這個是直接計入到你的成本的,也就是2%,計入主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶1037 追問 2023-10-05 16:43

好的 謝謝老師 我覺得你這個回答我還是能理解 還有的說要計入營業(yè)外支出 我覺得不靠譜

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齊紅老師 解答 2023-10-05 16:44

營業(yè)外支出這個肯定是不行的

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快賬用戶1037 追問 2023-10-05 16:47

我也是這么理解的 開票借應(yīng)收10萬 貸主營收入99009 增值稅 990 收到款項 借銀行9.8萬 主營成本 1980 貸應(yīng)收10萬

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齊紅老師 解答 2023-10-05 16:48

嗯對,這個理解才是對的

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您好,是這稅點(diǎn)不支付了是把這個
2023-10-05
你好,學(xué)員,按照實際的1%做賬
2023-09-17
到營業(yè)外支出里面的。
2020-09-03
您好!不完全是這樣,你是損失了10萬的進(jìn)項,但是你付的錢也少了啊,你要減去你少付的錢之后,才能比較。
2021-11-10
這個只能協(xié)商解決,因為你們不是一般納稅人,因此無法開具9%的增值稅專用發(fā)票,只能開具3%或1%的征收率的專用發(fā)票。
2023-03-30
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