你好,學(xué)員,按照實(shí)際的1%做賬
老師,我單位付給對方25萬,這是含稅的,但是簽訂合同時規(guī)定了25萬是不含稅的,現(xiàn)在要開發(fā)票,應(yīng)該怎么辦
一個項(xiàng)目 合同價106萬含稅 正常情況下是客戶 A公司和B公司雙方簽訂 但是現(xiàn)在B公司因?yàn)樘厥庠驘o法簽訂 是由中介費(fèi)C和A簽訂106萬,然后C收取管理費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi) B和C的結(jié)算的方式是 簽訂合同價(扣除管理費(fèi)及所得稅)比如95萬 但是因?yàn)镃對A開票是大合同106萬 B對C開票也是全額開106萬 (為了平和C對A開票支付的增值稅附加稅)但是實(shí)際收款只收了95 這種情況可存在嗎
我們是一般納稅人企業(yè)跟小規(guī)模企業(yè)簽訂了一個展會9萬的合同,我們2月把款付清了,對方也開了一個點(diǎn)的專票,3月疫情沒開成,現(xiàn)在協(xié)商退3萬給我們,他們要求我們開票,這樣應(yīng)該不對吧,應(yīng)該怎樣操作
我是小規(guī)模 給一般納稅開了含1%的51萬的專票 因合同簽訂是3%的 對方要求將2%的稅點(diǎn)扣下了 那么這個稅點(diǎn)怎么入賬
我開了8萬含1%的專票 因?yàn)楹贤炗喌氖前凑?%簽訂的 但是對方在付款的時候?qū)?個點(diǎn)的稅款也扣了 我該怎么編這個分錄?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
2%的稅款從1%價稅合計(jì)里面扣除了 那這部分款怎么入賬 進(jìn)入哪個科目
如果做賬是按照3% 2%的部分結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者其他收益
我是銷售方 購買方扣了我的2%的稅款
2%收不到的,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
開8萬的票 應(yīng)收8萬 實(shí)收7500 那5000進(jìn)什么科目
差額計(jì)入營業(yè)外收入 借銀行存款75000 貸應(yīng)收賬款80000 營業(yè)外收入5000