您好, 計入制造費用就可以了
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
我公司是安裝機(jī)器設(shè)備的公司,不賣產(chǎn)品,只提供安裝,包裝過程中,我們公司會買一些輔料,比如五金小配件,還有有時候需要請吊車吊設(shè)備,買了一臺手動叉車,用于搬運,一千多塊錢,上面這三種情況分別計入什么科目呢?
老師我這邊一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期,有一部分支出,是車間外部的,挖一個大坑,買了磚塊和一些備用件,大概的情況是改造一下之后,通過這個改造的地方給車間里面送料還是怎么樣,反正廠房設(shè)備都是整體租賃政府現(xiàn)成的,有很多東西需要我們自己改造一些地方,或者完善到達(dá)到生產(chǎn)需要的目的,這一部分開支能有一兩萬,這個賬務(wù)該怎么處理,進(jìn)哪個科目,還應(yīng)該做哪些工作,新手上路,麻煩老師解答謝謝
老師車間購買一臺手動搬運車金額不大只有一千多,應(yīng)該放在哪個科目呀
老師我們是賣車的4s店鋪一級經(jīng)銷商店,這次稅務(wù)局納稅評估報告顯示這條,這臺車低于市場價是因我們店鋪購買享受7折政策購買,11萬多的車實際開票7萬8左右發(fā)票購置稅實際購置稅繳納7千多 就算按差額少繳也就少繳3000左右為何風(fēng)險3里面寫了涉嫌少繳購置稅34360多?第一張圖是稅務(wù)局發(fā)過來的一共幾臺車涉嫌低開低開是車子放在外面不明原因?qū)е聯(lián)p壞所以特價給客戶賣的低就算這幾臺一起少開合計98029.91金額發(fā)票價格,購置稅也沒這么多??!而且其姓李的這臺22年的享受半價購置稅政策,怎么算也沒有34360.17車購置稅,沒看懂,哪位老師幫忙分析下怎么來的這個少繳購置稅這么多我們車基本都是10萬左右最高不超過14萬
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進(jìn)項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫您