你好,企業(yè)所得稅工資薪金是看A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 里面第一欄工資薪金支出
郭老師,你好,請(qǐng)問一下企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)的貸方金額嗎
老師,年報(bào)企業(yè)所得稅中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,里面的工資薪金支出中的發(fā)生額指的是啥?
老師,一般納稅人,勞務(wù)建筑,年報(bào)企業(yè)所得稅里面的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表~工資薪金支出,賬載金額指哪個(gè)數(shù)?
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅工資薪金支出與個(gè)人所得稅工資薪金支出不一致,從哪幾個(gè)方面自查?怎么自查?
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅工資薪金與個(gè)人所得稅工資薪金不一致是什么原因?qū)е??企業(yè)所得稅工資薪金是不是看A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 里面第一欄工資薪金支出?個(gè)人所得稅工資薪金就是個(gè)人所得稅APP里面每個(gè)月申報(bào)的當(dāng)期收入金額1-12月相加?
我們店鋪比如說,拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
老師,請(qǐng)教一下報(bào)個(gè)稅是按照實(shí)發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計(jì)入當(dāng)時(shí)損益,會(huì)計(jì)分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,電商平臺(tái)的進(jìn)銷存怎么做,主要是每個(gè)月還有很多退貨,以實(shí)際收到款來做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司,請(qǐng)問我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?
你好,你可以把合計(jì)金額看一下差異數(shù)字是多少,找是否存在稅前不能扣除
如果兩者數(shù)據(jù)不一致是有問題的對(duì)吧?
是的呢,因?yàn)橛?jì)提都是按稅前收入金額,申報(bào)也是
如果是個(gè)人所得稅工資薪金加起來小于企業(yè)所得稅工資薪金,那這個(gè)是不是可以不報(bào)個(gè)人所得稅呢?
這個(gè)不可以哦,需要找出來差異原因
一般都有哪些原因造成?
這個(gè)一般是計(jì)提錯(cuò)誤,社保計(jì)算錯(cuò)誤等
如果是實(shí)發(fā)了沒有申報(bào)個(gè)稅,是不是要補(bǔ)交個(gè)人所得稅?跟企業(yè)所得稅就沒有關(guān)系了吧?
是的呢,不過到時(shí)你可以影響你享受企業(yè)所得稅稅前扣除金額
那就是還是不能在當(dāng)前年度列支成本費(fèi)用?那會(huì)影響整個(gè)年度的利潤(rùn)嗎?
就是本來你實(shí)際發(fā)了,你沒有申報(bào)個(gè)稅,那你企業(yè)所得稅不是少享受了嗎?
應(yīng)該已經(jīng)享受了,但是個(gè)稅沒申報(bào),個(gè)稅的金額小于企業(yè)所得稅工資薪金的,那這樣的是不是不會(huì)影響企業(yè)所得稅,不屬于多列支成本費(fèi)用?
是的呢,因?yàn)檫@兩者是有關(guān)聯(lián)的
這種情況只需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅就OK了吧?不涉及調(diào)整企業(yè)所得稅稅前列支吧
是的呢,你的理解正確的呢