你好,企業(yè)所得稅工資薪金是看A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 里面第一欄工資薪金支出
郭老師,你好,請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬本年累計的貸方金額嗎
老師,年報企業(yè)所得稅中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,里面的工資薪金支出中的發(fā)生額指的是啥?
老師,一般納稅人,勞務(wù)建筑,年報企業(yè)所得稅里面的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表~工資薪金支出,賬載金額指哪個數(shù)?
老師你好,請問企業(yè)所得稅工資薪金支出與個人所得稅工資薪金支出不一致,從哪幾個方面自查?怎么自查?
老師你好,請問企業(yè)所得稅工資薪金與個人所得稅工資薪金不一致是什么原因?qū)е??企業(yè)所得稅工資薪金是不是看A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 里面第一欄工資薪金支出?個人所得稅工資薪金就是個人所得稅APP里面每個月申報的當期收入金額1-12月相加?
老師您好,老板的親戚搬弄是非,讓其他的親戚來惡心我,對我有意見,感覺要氣死了
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
你好,你可以把合計金額看一下差異數(shù)字是多少,找是否存在稅前不能扣除
如果兩者數(shù)據(jù)不一致是有問題的對吧?
是的呢,因為計提都是按稅前收入金額,申報也是
如果是個人所得稅工資薪金加起來小于企業(yè)所得稅工資薪金,那這個是不是可以不報個人所得稅呢?
這個不可以哦,需要找出來差異原因
一般都有哪些原因造成?
這個一般是計提錯誤,社保計算錯誤等
如果是實發(fā)了沒有申報個稅,是不是要補交個人所得稅?跟企業(yè)所得稅就沒有關(guān)系了吧?
是的呢,不過到時你可以影響你享受企業(yè)所得稅稅前扣除金額
那就是還是不能在當前年度列支成本費用?那會影響整個年度的利潤嗎?
就是本來你實際發(fā)了,你沒有申報個稅,那你企業(yè)所得稅不是少享受了嗎?
應(yīng)該已經(jīng)享受了,但是個稅沒申報,個稅的金額小于企業(yè)所得稅工資薪金的,那這樣的是不是不會影響企業(yè)所得稅,不屬于多列支成本費用?
是的呢,因為這兩者是有關(guān)聯(lián)的
這種情況只需要補交個人所得稅就OK了吧?不涉及調(diào)整企業(yè)所得稅稅前列支吧
是的呢,你的理解正確的呢