你好,之前認(rèn)證了嗎?如果是的話做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
購進(jìn)商品發(fā)票對(duì)方紅沖開出來,我方應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是直接進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)呢
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了之后,收到負(fù)數(shù)進(jìn)賬稅發(fā)票,是直接把負(fù)數(shù)發(fā)票認(rèn)證了,還是做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出?
老師好,問一下增值稅發(fā)票紅票怎么做分錄?進(jìn)項(xiàng)稅是直接是負(fù)數(shù)還是入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師您好,之前咨詢過您一個(gè)問題,是問發(fā)生退貨時(shí)要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)應(yīng)該怎樣做賬,您說做之前分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以。我想問一下,做之前分錄的負(fù)數(shù)分錄的話,是應(yīng)該貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(即進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)表示),還是應(yīng)該貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅怎么做,是直接紅沖還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
出開發(fā)票在那個(gè)平臺(tái)開?
老師 一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù) 銷項(xiàng)稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢
老師,深圳新公司首次弄公積金需要什么資料,什么流程啊,能詳細(xì)一點(diǎn)嗎,沒搞過
企業(yè)基層工會(huì)做賬 2022年職工團(tuán)建 借:職工活動(dòng)支出-文體 16892 貸:銀行存款 16892 (貨款已轉(zhuǎn)) 然后2025年 開具16892的發(fā)票作廢了 開成10672的發(fā)票 然后6220元也給我們退回來了如何做賬
老師稅務(wù)局勾選抵扣發(fā)票,稅額和有效抵扣額有差異,怎么做賬呢?
我是小規(guī)模納稅人,對(duì)方要我方開9點(diǎn)的稅,可不可以要稅局代開稅票,稅金是不是屬于我公司的稅金
老師,我開出去的票稅類編碼不對(duì),購買方已經(jīng)抵扣了,我該怎么處理
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點(diǎn)位經(jīng)由介紹成交后的介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給個(gè)人在審核時(shí)需要審核哪幾個(gè)附件?
老師,如果6月增值稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,只用更正6月的申報(bào)表還是7.8月都要更正呢,有留抵稅
請(qǐng)問老師,公司租用的員工車輛,有租車協(xié)議,可以0租金租入嗎?
這樣的話和你申報(bào)表里面的附表2是能對(duì)起來的
跨月了,也已經(jīng)認(rèn)證了
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出回復(fù)啦。