您好,沒太明白你的意思

“已經(jīng)認證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進項轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進項發(fā)票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進項稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進項轉(zhuǎn)出補稅,怎么處理?
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發(fā)現(xiàn)進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師,你好,我公司是購買方,9月開出紅字信息表(之前購入的已經(jīng)抵扣進項稅額),銷售方9月沒有開紅字發(fā)票,10月開還是不開還不確定,我這邊是要10月份申報9月增值稅,要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
9月份供應(yīng)商要求退一張幾個月前的票,但已經(jīng)抵扣了,我司于9月給對方開了紅字信息表,后來對方10月份才開出負數(shù)發(fā)票過來,現(xiàn)報9月份的稅的時候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票,金額為這張發(fā)票,但是這張發(fā)票的開票日期卻是10月的,請問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進項稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對不上
老師我想問一下,我是購買方在1月份發(fā)票對方名稱錯誤了,我已做賬已抵扣了,然后9月份我開具紅字信息表給對方,讓他開具紅字和正確的發(fā)票,那我9月所屬期納稅申報表需要進項轉(zhuǎn)出嗎
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
稅務(wù)局跟我說有幾張發(fā)票需要在10月份申報增值稅的時候需要進項轉(zhuǎn)出,但是我9月份沒有開具紅字信息表,增值稅系統(tǒng)里帶不出進項轉(zhuǎn)出的稅額,我可以手動收入嗎
你好沒有開紅字發(fā)票是不能轉(zhuǎn)出的
那有什么辦法可以申報的時候可以進項轉(zhuǎn)出呢,沒有辦法了嗎
你這種情況,沒辦法,只能是說等開了紅字發(fā)票再說
哦吼,那完蛋了
這個只能是讓對方盡快開紅字發(fā)票