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老師您好!我現(xiàn)在在一下KTV做會(huì)計(jì)和出納工作,第一次做,需要做哪些表格呢

2023-10-02 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-02 11:18

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2023-10-02
你好? ? ?要做賬還得報(bào)稅。 還要 沒(méi)事多關(guān)注一些財(cái)稅政策 。 你報(bào)稅的時(shí)候及時(shí)享受優(yōu)惠?? (1)建賬就是根據(jù)企業(yè)具體行業(yè)要求和將來(lái)可能發(fā)生的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)情況,購(gòu)置所需要的賬簿,然后根據(jù)企業(yè)日常發(fā)生的業(yè)務(wù)情況和會(huì)計(jì)處理程序登記賬簿。   (2)會(huì)計(jì)事項(xiàng)分析。包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分析、原始憑證審核等工作。   (3)編制會(huì)計(jì)憑證。即對(duì)企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量,并根據(jù)其結(jié)果,運(yùn)用復(fù)式記賬法編制會(huì)計(jì)分錄,填寫會(huì)計(jì)憑證。   (4)登記有關(guān)賬簿。即根據(jù)會(huì)計(jì)憑證分別登記有關(guān)的日記賬、總分類賬和明細(xì)分類賬,并結(jié)出發(fā)生額和余額。   (5)編制試算平衡表。即根據(jù)總分類賬試算平衡表和明細(xì)分類賬試算平衡表,檢查記賬有無(wú)錯(cuò)誤。   (6)期末調(diào)賬和編制工作底稿。期末結(jié)賬前,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,確定本期的應(yīng)得收入和應(yīng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用,并據(jù)以對(duì)賬簿記錄的有關(guān)賬項(xiàng)作出必要調(diào)整,編制調(diào)賬分錄和試算平衡表,并結(jié)合分類賬和日記賬的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),據(jù)以編制工作底稿,以方便下一步對(duì)賬和結(jié)賬工作,并為最后編制報(bào)表提供便利。   (7)對(duì)賬和結(jié)賬。對(duì)賬是為確保賬簿記錄的正確,完整真實(shí),在有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬以后,進(jìn)行的對(duì)賬工作,主要有賬賬相對(duì)、賬證相對(duì)和賬實(shí)相對(duì)。   結(jié)賬即結(jié)清賬目,在把一定時(shí)期所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬后,將各種賬簿記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)結(jié)算清楚,結(jié)出本期發(fā)生額合計(jì)和期末余額,或?qū)⒂囝~結(jié)轉(zhuǎn)下期,以便編制會(huì)計(jì)報(bào)表,分清上下期會(huì)計(jì)記錄和分期繼續(xù)核算。   (8)編制和報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告。根據(jù)賬簿記錄編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等,
2021-04-17
你好; 年末的話 一般內(nèi)賬也會(huì)做年報(bào)的處理 ; 比如你老板要讓你計(jì)算年度利潤(rùn)情況 比如虧損盈利等 ;你要核算下分紅情況 ; 要回籠資金這些。 比如應(yīng)收賬款 和應(yīng)付賬款的處理 ;? ?次年的預(yù)算計(jì)劃? (比如費(fèi)用成本 預(yù)算等)
2021-11-12
你好 你們是新公司才辦理好 是嗎 。 你拿著營(yíng)業(yè)執(zhí)照 后及時(shí)去刻章 (法人章、公章、財(cái)務(wù)章這些) 然后稅務(wù)局報(bào)道 、銀行那邊開(kāi)戶 。 開(kāi)戶后電子稅務(wù)局申請(qǐng)存款賬戶備案 簽訂三方扣款協(xié)議 。 如果要開(kāi)票的 去稅務(wù)局申請(qǐng)票種核定 -領(lǐng)取發(fā)票 -購(gòu)買稅盤發(fā)行 -回來(lái)安裝開(kāi)票軟件 按業(yè)務(wù)開(kāi)票 。 次月開(kāi)始就要開(kāi)始申報(bào)稅費(fèi)了。
2020-09-23
你好; 一般來(lái)說(shuō)的; 比如 初:做憑證,出報(bào)表,納稅申報(bào),報(bào)稅,結(jié)賬。 月中:月中稍微閑一些,需要裝訂整理財(cái)務(wù)資料,做憑證,檢查報(bào)表,做工資單,發(fā)放工資,籌集資金。 月末:要做賬,結(jié)賬,做財(cái)務(wù)報(bào)表。實(shí)際上就是結(jié)賬,根據(jù)要求編制各項(xiàng)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等),再核對(duì)報(bào)表中各個(gè)科目是否賬實(shí)相符,如現(xiàn)金盤點(diǎn),銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)、存貨盤點(diǎn)、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款明細(xì)余額核對(duì)等等。 月末的主要工作是整理記賬憑證,把應(yīng)該入賬的票據(jù)全部整理入賬。各種庫(kù)存材料盤點(diǎn),各項(xiàng)固定資產(chǎn)檢查,銷售發(fā)票總結(jié),預(yù)測(cè)下月稅金,需要資金等。
2023-04-27
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