你好; 一般來說的; 比如 初:做憑證,出報表,納稅申報,報稅,結(jié)賬。 月中:月中稍微閑一些,需要裝訂整理財務(wù)資料,做憑證,檢查報表,做工資單,發(fā)放工資,籌集資金。 月末:要做賬,結(jié)賬,做財務(wù)報表。實際上就是結(jié)賬,根據(jù)要求編制各項報表(資產(chǎn)負債表、損益表等),再核對報表中各個科目是否賬實相符,如現(xiàn)金盤點,銀行存款與銀行對賬單核對、存貨盤點、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款明細余額核對等等。 月末的主要工作是整理記賬憑證,把應(yīng)該入賬的票據(jù)全部整理入賬。各種庫存材料盤點,各項固定資產(chǎn)檢查,銷售發(fā)票總結(jié),預測下月稅金,需要資金等。
老師,想咨詢一下,材料會計月底要報哪些報表
老師,您好!請問總賬會計月底需要做哪些工作?請回答得具體些,謝謝!
您好,老師,想問一下,代理記賬公司會計年底和明年年初都需要做哪些工作
老師好,日常會計和出納需要銜接哪些工作?月初出納需要給會計哪些東西?
12月底,會計人員需要做哪些工作?
營業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā),開具銷項發(fā)票可以開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)嗎
老師,別的醫(yī)院的人來我們醫(yī)院進修,這個進修費開發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)?
請問老師,開設(shè)公積金賬戶,需要與銀行、公積金、企業(yè)簽訂三方協(xié)議嗎?
公司車輛要報廢,但是車輛的折舊已經(jīng)計提完了,對方還要給我們開發(fā)票,應(yīng)該怎么處理?
我們是小規(guī)模納稅人,請問匯算清繳的時候107行選一般企業(yè)還是根據(jù)報表選擇小企業(yè)會計準則
老師您好,有個問題請教下您。 公司支付25.5-26.4月的房租,未收到發(fā)票,借:預付賬款-*公司 貸銀行存款。后面每個月計提時:借管理費用,貸預付賬款-*公司。 請問等年底收到發(fā)票后分錄要怎么做?。?/p>
工商上面利潤分配原則是按照實繳 還是認繳比例來,因為我們公司實繳沒有到位
一般納稅人商貿(mào)公司,購進砂石,然后銷售時候增值稅稅率是多少呢
餐飲行業(yè)會計與學校食堂的會計財務(wù)處理方式是一樣的嗎?
老師,匯算清繳時暫估成本調(diào)減,填在哪一行