同學你好,免稅銷售額是你開免稅發(fā)票的金額吧

老師,我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報上個月的報表時,在未開票收入填負數(shù)填不了,那這個怎么填呢,因為應納稅款上個月已經(jīng)生成了,這個月申報時已經(jīng)抄過稅,那銷項稅額又自動帶到了表一里,這樣主表又會有這個銷項稅了。準備填好到大廳申報去
老師,公司是做園里綠化施工,這個月抵扣免稅農(nóng)產(chǎn)品苗木發(fā)票,申報不了增值稅,提示附列資料二(本期進項稅額明細)第6欄(農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票)稅額數(shù)據(jù)填寫異常,請核對后重新填寫。我是按照勾選認證填寫的稅率,不知道為什么就是申報不起?這是哪里出了問題呀?
我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,已經(jīng)勾選認證了,以前沒使用數(shù)電票時申報增值稅時這個收購數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個月收購的金額跑到免稅銷售額里了,怎么回事?
您好,我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,已經(jīng)勾選認證了,以前沒使用數(shù)電票時申報增值稅時這個收購數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個月收購的金額跑到免稅銷售額里了,怎么回事?
老師好,我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,已經(jīng)勾選認證了,以前沒使用數(shù)電票時申報增值稅時這個收購數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個月收購的金額跑到表一免稅銷售額里了,怎么回事?
請問變更法人的流程?這個有沒有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補期從本年算起的嗎?
私戶轉(zhuǎn)給人力代理勞務派遣費,需要簽協(xié)議證明這是我司付的,確認收到嗎?簽什么比較好
公司買包,毛巾,我這邊開票可以合并開紡織品不,還是必須明細開
樸老師,您剛解答的問題忘記問了,那這個責任是不是應該由財務公司負全責,是她們不及時入賬(樸老師)
老師,我們給甲方開6%現(xiàn)代服務發(fā)票,主要是做運維管理,成本發(fā)票是,人力資源*勞務費,5%的,這種合適嗎?
老師,個人出租房屋都需要繳納什么稅款,稅率是多少?
選項B和C是什么意思?可否舉例說明
請問:這是什么意思?
麻煩找郭老師回復,謝謝老師
我開的是收購農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,可抵扣9,增值稅申報提取數(shù)據(jù)時,這個購進的金額自動提取到表一免稅銷售額里了,收購發(fā)票也不是銷售???
可抵扣的實在進項報表里,免稅銷售額是開出去的免稅發(fā)票,你看一下銷項報表,是不是免稅里面有金額呢
是的,平時都是在進項表里,這次不知道為什么跑到表一免稅銷售額里了
進項表里沒有數(shù)字?而且你也沒有開免稅的發(fā)票嗎?