你好,你再去確認(rèn)一下,你開的是收購(gòu)發(fā)票嗎?左上方有收購(gòu)嗎
老師,我們上個(gè)月申報(bào)期前納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報(bào)上個(gè)月的報(bào)表時(shí),在未開票收入填負(fù)數(shù)填不了,那這個(gè)怎么填呢,因?yàn)閼?yīng)納稅款上個(gè)月已經(jīng)生成了,這個(gè)月申報(bào)時(shí)已經(jīng)抄過稅,那銷項(xiàng)稅額又自動(dòng)帶到了表一里,這樣主表又會(huì)有這個(gè)銷項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報(bào)去
老師,公司是做園里綠化施工,這個(gè)月抵扣免稅農(nóng)產(chǎn)品苗木發(fā)票,申報(bào)不了增值稅,提示附列資料二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第6欄(農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票)稅額數(shù)據(jù)填寫異常,請(qǐng)核對(duì)后重新填寫。我是按照勾選認(rèn)證填寫的稅率,不知道為什么就是申報(bào)不起?這是哪里出了問題呀?
我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證了,以前沒使用數(shù)電票時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)收購(gòu)數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個(gè)月收購(gòu)的金額跑到免稅銷售額里了,怎么回事?
您好,我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證了,以前沒使用數(shù)電票時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)收購(gòu)數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個(gè)月收購(gòu)的金額跑到免稅銷售額里了,怎么回事?
老師好,我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證了,以前沒使用數(shù)電票時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)收購(gòu)數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個(gè)月收購(gòu)的金額跑到表一免稅銷售額里了,怎么回事?
老師,政府補(bǔ)助里,如果是補(bǔ)貼已經(jīng)購(gòu)買的固定資產(chǎn),分錄是?
老師,物流業(yè)柴油為什么計(jì)入原材料,而不是周轉(zhuǎn)材料
請(qǐng)問營(yíng)運(yùn)資金是多少?
公司有殘疾人,是不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及企業(yè)所得稅
請(qǐng)教一下A/B/C/D公司的合作業(yè)務(wù):A公司給B公司打1億元預(yù)付款,B公司轉(zhuǎn)給C公司通過C公司平臺(tái)消耗這筆X產(chǎn)品的業(yè)務(wù)款,但X產(chǎn)品的實(shí)際經(jīng)營(yíng)權(quán)在D公司,現(xiàn)在要什么開具發(fā)票和做賬啊
在計(jì)算職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)時(shí),企業(yè)支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司支付派遣員工工資,這個(gè)費(fèi)用可以計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎?如果直接支付給勞務(wù)派遣員工,計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎
你好我想問一下我有房產(chǎn)證沒有土地證能不能查到交沒交稅我有本人身份證號(hào)
財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出日后,注冊(cè)知悉對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有重大影響的期后事項(xiàng),且管理層修改財(cái)報(bào)表,此時(shí)是對(duì)管理幫修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表出具新的審計(jì)報(bào)告嗎?
老師您好,設(shè)區(qū)的人民政府是地級(jí)市嗎?那市級(jí)人民政府是一樣的嗎
老師,我公司欠老板200萬,做了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注銷了,怎么處理合法合規(guī)?
我開的是收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,可抵扣9,增值稅申報(bào)提取數(shù)據(jù)時(shí),這個(gè)購(gòu)進(jìn)的金額自動(dòng)提取到表一免稅銷售額里了,收購(gòu)發(fā)票也不是銷售???
你看一下表一能修改了吧