您好,在減免申報表附四 里面選擇稅控服務費可以抵扣增值稅那個優(yōu)惠政策 1行,然后3列本期抵扣金額可以填0或140,下期抵扣金額就是280元或140。
老師好!請問稅控系統(tǒng)服務費280元,我填了稅額抵減表,申報以后,我看稅額沒有抵減 為什么呢?
請問老師當進項大于銷項,在報稅的時候稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費還是要填寫發(fā)生額吧,實際抵減額填0吧
老師您好!我發(fā)現(xiàn)去年12月份的增值稅稅控系統(tǒng)維護費入賬時只做了管理費用入賬,但是當月沒有抵減增值,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),還能做增值稅抵減嗎?
老師,一般納稅人增值稅申報表中表4(稅額抵減情況表),機械租賃公司有抵減項目不,比如增值稅稅控系統(tǒng)維護費
老師,當月發(fā)生的稅控盤維護費我沒有抵減,申報的時候主表應納稅額減征額那里要不要填?
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結(jié)算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
就是我們現(xiàn)在的公司,沒有開票,季度收入小于30萬,怎么報稅
老師,我們是先進制造業(yè),增值稅的加計抵減是怎么申請呢
老師,個稅系統(tǒng)有個員工工資才2500,但因為她之前是離職過了現(xiàn)在又入職,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)抵扣不了,她還要交稅,這種怎么操作把減除費用抵扣上去?。?/p>
公司從個人購買5兩舊裝載機,因為沒有開發(fā)票。沒有入固定資產(chǎn),所產(chǎn)生的油票能稅前扣除,抵增值稅嗎?
老師無票收入用什么做原始憑證
老師請問下,工商年報企業(yè)通訊地址是填注冊地址還是辦公地址?
郭老師 郭老師 老師,您好,我們長期租賃對方設備,每月14萬租金,租了5年后,現(xiàn)在我們以市場公允價格買斷了,之前賬務是按照經(jīng)營租賃入賬的,現(xiàn)在需要調(diào)整之前賬務嗎?
老師這抵扣額,有期限嗎?要是一年都沒大開專票,沒有抵扣的140該咋辦?
您好,抵嘛,放在主表的留抵稅里
沒有抵扣的這一部分,有期限嗎?
您好,看表的設計是可以作為明年期初,但是沒有這樣操作過,放在主表的留抵里肯定是沒有問題,