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老師,一般納稅人增值稅申報(bào)表中表4(稅額抵減情況表),機(jī)械租賃公司有抵減項(xiàng)目不,比如增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)

2021-10-09 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-09 11:33

你好,可以的,你有沒有抵扣的金稅盤或者是服務(wù)費(fèi)都可以抵扣,你有異地預(yù)繳的稅款也可以抵扣。

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快賬用戶6990 追問 2021-10-09 11:35

增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi),是怎么抵減了

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齊紅老師 解答 2021-10-09 11:37

你好,填寫附表四和減免明細(xì)表的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。

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齊紅老師 解答 2021-10-09 11:37

然后在主表應(yīng)納稅減征額填寫。

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快賬用戶6990 追問 2021-10-09 11:40

本期發(fā)生額是不含稅金額嗎。是個(gè)根據(jù)繳費(fèi)后收到的發(fā)票來填嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-09 11:42

你好,這個(gè)是全額抵扣,價(jià)稅合計(jì)。

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快賬用戶6990 追問 2021-10-09 11:46

金稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)收到發(fā)票金額280,是去年12月收到的發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模,就不可以今年抵扣了嘛

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齊紅老師 解答 2021-10-09 11:49

你好,可以全額抵扣,一般納稅人和小規(guī)模都是抵扣,這個(gè)金額280

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快賬用戶6990 追問 2021-10-09 11:52

就是每年交的技術(shù)服務(wù)費(fèi),取得發(fā)票后,都是可以全額抵扣的嘛,如果取得的是專票,那增值稅稅額就不認(rèn)證不抵扣了嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-09 11:54

你好,對的是的,是這么做的,可以的。

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快賬用戶6990 追問 2021-10-09 11:56

好的,老師,因?yàn)檫@個(gè)月季報(bào),成本票不夠,可以暫估一些成本來做賬不

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齊紅老師 解答 2021-10-09 12:00

你好 可以的 可以的

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快賬用戶6990 追問 2021-10-09 12:05

暫估成本分錄 借 主要業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-張三 后面收到發(fā)票,借 其他應(yīng)付款--張三 貸 銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-09 12:09

你好,發(fā)票到了之后紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶6990 追問 2021-10-09 12:23

暫估的金額,要和之后開發(fā)票的金額一樣嗎,如果是暫估是張三開發(fā)票,如果之后是李四開發(fā)票可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-09 12:27

出委托書才行 一樣也得把發(fā)票放到當(dāng)月

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快賬用戶6990 追問 2021-10-09 14:34

就是張三出委托書,委托李四為公司開票嗎,開票金額必須與之前暫估金額一樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-09 14:37

你好 李四委托張三收款,不能委托開發(fā)票,委托開發(fā)票,明顯的是虛開發(fā)票。 告訴稅務(wù)局,我們有虛開發(fā)票,你過來查。

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快賬用戶6990 追問 2021-10-09 14:43

做賬就是附一個(gè)張三轉(zhuǎn)款回單,加李四委托收款書,和李四代開的發(fā)票嘛

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齊紅老師 解答 2021-10-09 14:46

你好對的是的是這么做的。

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你好,可以的,你有沒有抵扣的金稅盤或者是服務(wù)費(fèi)都可以抵扣,你有異地預(yù)繳的稅款也可以抵扣。
2021-10-09
你好,對的,還有主表。
2021-11-11
您好,之前累計(jì)下來的,或者填寫有誤
2022-03-03
你好,這個(gè)本期實(shí)際抵扣金額不應(yīng)該填寫。
2022-04-08
根據(jù)您提供的信息,申報(bào)增值稅的過程中,稅控盤減免稅款的相關(guān)步驟可能因地區(qū)和具體政策而有所不同。一般來說,需要填寫幾個(gè)表格以完成減免稅款的申報(bào)。 您提到的第一步填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì),這是申報(bào)增值稅減免稅款的第一步,需要詳細(xì)填寫減免稅款的相關(guān)信息。 第二步增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)稅額抵減情況表,這個(gè)表格用于申報(bào)稅額抵減的情況,涉及到稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的抵減。 第三步主表應(yīng)納稅額減征額,這是申報(bào)增值稅減免稅款的最后一步,需要在主表中填寫應(yīng)納稅額減征額。
2023-11-06
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