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老師你好,我公司今年3月份支付30000元維修費,服務(wù)商也開具了增值稅專票發(fā)票給我公司,我公司當(dāng)月也正常認(rèn)證抵扣,9月份自查發(fā)現(xiàn),維修費有誤,服務(wù)商將30000元全部退了回來,我該如何賬務(wù)處理?然后當(dāng)月服務(wù)商讓我公司開具紅字發(fā)票信息表,又開具了金額為28000元的藍(lán)字發(fā)票來報銷,我公司也正常支付了28000元,接下來又該怎么賬務(wù)處理?

2023-09-30 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-30 11:05

借銀行存款30000 貸損益類科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 收到28000發(fā)票 借管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸銀行存款28000

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借銀行存款30000 貸損益類科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 收到28000發(fā)票 借管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸銀行存款28000
2023-09-30
你好,同學(xué),正常的按照報銷做賬即可的
2023-09-30
借銀行存款30000 貸損益類科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2023-09-30
同學(xué)您好正在解答
2023-09-30
你好,你去年怎么做的?借管理費用,貸銀行還款嗎?
2023-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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