你好,根據(jù)你描述,應(yīng)當是給對方開具加工費 的發(fā)票 材料對方 不需要給你開票,你們也不是根據(jù)成品 給對方開票??
你好!想咨詢一下,我們沒有工廠,全都是委托加工的,原料是對方加工廠的原料,包材是我們直接發(fā)過去的,按我們的要求加工成成品后直接幫我們發(fā)給客戶,他們開票給我們的是他們的原料票,但又不肯開加工費,這個可以嗎?她說加工費已含在原料里了 委托加工的沒加工費合理嗎?
老師好,我們企業(yè)是生產(chǎn)女包的,現(xiàn)在客人供我選擇,是開加工費給他還是開成品票給他,開成品票,他那邊可以開材料費給我們抵扣開票的稅,那開加工費給他,我們企業(yè)有什么可以抵扣稅,一直這樣開加工費,對企業(yè)來說,是不是會影響多交企業(yè)所得稅呢
老師,我們公司把材料發(fā)給另外一家公司幫忙加工做成成品,做好之后再給到我們公司。有兩種方法開票: 第一種,相當于把材料賣給他們,開發(fā)票給他們,成品做好了,我們再買回來,他們給我們開發(fā)票。 第二種,走委外加工,直接讓對方給我們開個“勞務(wù)”加工費的發(fā)票 老師,那個方法比較好,會不會涉及到稅務(wù)上的問題 影響增值稅和企業(yè)所得稅嘛
客戶賣材料給我們加工,然后規(guī)定了一個報廢率,就是說如果我們把材料打廢了,比如客戶發(fā)過來100片材料,我們打廢了1片,我們按99片跟他結(jié)算加工費,這1片要么退給他,要么賣掉折成錢返給他,那么客戶按100片開原材料給我們還是99片開給我們?
老師,我們給客戶加工產(chǎn)品,原材料他們提供,然后他們給我們開發(fā)票過來,我們加工完后再給他們開發(fā)票過去,金額是原材料+加工費,這樣的話合規(guī)嗎?實際上我們就收取個加工費
公司處置車輛,固定資產(chǎn)清理,開票的時候貸方是固定資產(chǎn)清理,而不是收入,那么增值稅報表和所得稅報表是不是就不一致了?這樣有沒有關(guān)系
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營預繳稅款銷售額是開票金額嗎
本月無業(yè)務(wù)發(fā)生,怎么結(jié)轉(zhuǎn)本期損益?
老師,客戶退了一部分貨。我們票在23年就開完了,退回來的單價也比以前是低。票可以紅沖一部分嗎?單價是不是不可以改動?
這種手工賬的各種賬本,一本是不是從一月份一直用到12月份,把頁數(shù)用完為止,沒有了,又重新拿一本新的出來用?
老師,6年前開的發(fā)票給甲方,現(xiàn)在結(jié)算金額比開發(fā)票的金額小,甲方要求我們紅沖之前的發(fā)票,再重新開張正數(shù)發(fā)票,這樣可以嗎?我能紅沖前幾年的發(fā)票嗎?
有個人的工資不發(fā)放了,社保怎么記
老師,給我們安裝窗戶的個人,去稅局代開發(fā)票,發(fā)票上備注要我們代扣代繳個人所得稅,這個代扣在個稅哪填報?
老師,假如本月工資6000 個稅30 ,本月工資下月發(fā)放,本月和下月會計分錄應(yīng)該怎樣寫。
忘記密碼和帳號收不到驗證碼
請使用微信掃一掃登錄
我們目前的操作就是 我們公司以采購的形式將客戶加工的材料買回來,等加工完再以銷售的方式賣給客戶,雙方相互開票,發(fā)票差額相當于就是加工費了
你好,這樣會增加你們的收入。稅負率一定(不變)的情況下,這樣納稅會更多的?
給老板講了這樣會增加稅負,還讓我問專管員,這種情況問專管員好嗎
你好,這種情況都不用問了,情況已經(jīng)很明顯了??
我去問了專管員,專管員正好查我們
是針對這個問題,還有什么疑問嗎?
所以我都還沒有問專管員,到時候我直接給他講問了專管員,專管員就是這么說的
你好,根據(jù)你之前的描述,這種情況是委托加工,應(yīng)當按加工費? 開具發(fā)票才是的?
好的,明白了,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??