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老師你好,我公司今年3月份支付30000元維修費,服務商也開具了增值稅專票發(fā)票給我公司,我公司當月也正常認證抵扣,然后9月份自查發(fā)現(xiàn),維修費有誤,服務商降30000元全部退了回來,請問接下來該怎么賬務處理?

2023-09-30 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-30 10:40

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2023-09-30
借銀行存款30000 貸損益類科目 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2023-09-30
你好,同學,正常的按照報銷做賬即可的
2023-09-30
借銀行存款30000 貸損益類科目 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 收到28000發(fā)票 借管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸銀行存款28000
2023-09-30
你好,你們單位開紅字確認單,對方給你開紅字發(fā)票,紅沖只開一部分就行,然后進項轉出。
2024-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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