若專用于食堂,不可以抵扣

公司購買了一棟價(jià)值1000多萬的不動(dòng)產(chǎn)用作員工的新食堂,進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬,老板會(huì)計(jì)把這筆支出用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅??墒嵌惙ㄓ幸?guī)定,專用于員工集體福利的支出費(fèi)用不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。老師好有什么好的處理方式可以吧這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)呢?
你好老師,給公司職工食堂買了一個(gè)冷庫,開的是增值稅專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
晚上好,我公司開食用菌九個(gè)點(diǎn)銷售專票,食用菌種植基地開給我司的增值稅免稅發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)九個(gè)點(diǎn)嗎?
老師你好,剛才我聽課,課上老師講增值稅抵扣時(shí),說增值稅是流轉(zhuǎn)稅 ,沿著進(jìn)項(xiàng)找到銷項(xiàng)的才可以抵扣,否則不能抵扣。我理解的是:我公司購買了一臺(tái)設(shè)備,又賣了出去,這樣是看可以抵扣的。那前幾天有個(gè)業(yè)務(wù)我去給公司刻法人章,也開專票了,這樣只有進(jìn)項(xiàng),沿著這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)呀,這個(gè)能抵扣嗎
老師你好,我想請問一下,我們公司收到了食堂購買大米和油的專票,這個(gè)能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個(gè)月從銀行付錢給個(gè)人還 要怎么做賬
10月份報(bào)送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報(bào)表還能修改嗎?
其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款的貸方表達(dá)是同一個(gè)意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報(bào)的,想改成按季申報(bào),應(yīng)該怎么修改,什么時(shí)候修改
貿(mào)易公司采購一起侶材,合同寫按實(shí)際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應(yīng)商不重開了,票面金額比實(shí)際打款多2000錢,如果2000放應(yīng)付,多久才能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
請問公司平時(shí)買的香煙和酒送客戶的,這個(gè)有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,把付款用途寫錯(cuò)了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?

