同學(xué)您好,其他流動(dòng)資產(chǎn)就是一個(gè)會(huì)計(jì)科目,您就放在您的新賬套里的其他流動(dòng)資產(chǎn)里?;蛘吣ゴ碛涃~這個(gè)科目的金額是什么組成的,然后去放到他原本的科目里
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上,很多庫(kù)存也對(duì)不上,那這種情況怎么辦,請(qǐng)問(wèn)我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過(guò)可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說(shuō)嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說(shuō)前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來(lái)的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
老師你好,我們之前是代賬公司做的賬,2021年的有審計(jì)出的報(bào)表,現(xiàn)在想把賬拿回來(lái)自己做,領(lǐng)導(dǎo)希望我把2022年的賬重新做一遍,那初始數(shù)據(jù)是按審計(jì)調(diào)整的報(bào)表錄入還是以2021年代賬公司的期末科目余額表錄入呢?
郭老師,我在這個(gè)單位工作的時(shí)候。他家的內(nèi)賬,之前是流水賬,就沒(méi)有出過(guò)明細(xì)賬,總賬,報(bào)表,然后,最近買(mǎi)了一個(gè)財(cái)務(wù)軟件。讓我盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤(pán)點(diǎn)完的固定資產(chǎn),存貨,銀行余額,應(yīng)收,應(yīng)付余額,,銀行借款余額。然后他家外聘了一個(gè)70多歲的老會(huì)計(jì)。說(shuō)是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù),入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)始錄呢。我就想了一下,錄完數(shù)據(jù)了,余額這就平不了,就想問(wèn)一下您,是我想的那樣嗎?老師
請(qǐng)問(wèn)老師,公司之前有代理會(huì)計(jì)做的賬,現(xiàn)在帳拿回來(lái)了要重新建賬套,按照財(cái)務(wù)報(bào)表輸入初始數(shù)據(jù),其他流動(dòng)資產(chǎn)的數(shù)據(jù)應(yīng)該輸入那一欄?
教育咨詢(xún)公司,從未做過(guò)賬,一直都是零申報(bào),去年老板自己申報(bào)的數(shù)據(jù),沒(méi)有實(shí)際賬套,申報(bào)數(shù)據(jù)經(jīng)不起推敲和延續(xù) 現(xiàn)在建賬該怎么辦呢?如何能和以前申報(bào)過(guò)的數(shù)據(jù)銜接? 或者說(shuō)如果可以按照新盤(pán)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)重新建賬對(duì)往期已申報(bào)的報(bào)表有什么影響? 之前只申報(bào)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本兩塊內(nèi)容,實(shí)際上還應(yīng)該存在固定資產(chǎn)
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
代賬的會(huì)計(jì)聯(lián)系不上了,賬套里沒(méi)有這個(gè)科目呢?
您的賬套里沒(méi)有??jī)蓚€(gè)辦法,1,新設(shè)一個(gè),2,去找原因,看明細(xì)賬,憑證,是什么業(yè)務(wù)形成的,
謝謝老師,那還是新設(shè)一個(gè)科目吧,兩三年的帳呢
同學(xué)您好,那您以后也需要看是什么原因形成的,總不能以后一直掛著吧
啊~好吧,謝謝老師
不客氣同學(xué),很高興為您解答
請(qǐng)問(wèn)一般其他流動(dòng)資產(chǎn)是有哪些科目造成的呢?
還會(huì)看業(yè)務(wù),一般情況下,都是科目重分類(lèi)過(guò)去的,比如應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),或者應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),