借其他貨幣資金,貸預(yù)收賬款 確認(rèn)收入,借于收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借銀行 銷(xiāo)售費(fèi)用、服務(wù)費(fèi) 貸其他貨幣資金
我想問(wèn)一下咨詢(xún)一下啊,就是我有一個(gè)新公司,然后是做一個(gè)平臺(tái)啊,平臺(tái)的話(huà)呢是呃會(huì)有呃律師啊,然后會(huì)有設(shè)計(jì)師進(jìn)入入駐到我的平臺(tái)啊,然后我跟客戶(hù)簽一個(gè)簽合同的話(huà)呢,是全額簽合同,然后客戶(hù)會(huì)把錢(qián)打入到我的平臺(tái)里面,然后平臺(tái)直接把錢(qián)分給設(shè)計(jì)師和我,我等于是拿傭金的20%,我想問(wèn)一下這個(gè)業(yè)務(wù)我們交稅應(yīng)該是全額交稅,還是僅就我們的傭金部分交稅?
老師,我們公司是做直播的,和抖音平臺(tái)有合作,我們收入是客戶(hù)充值,然后我們給抖音開(kāi)票,抖音平臺(tái)審核后付款。現(xiàn)在問(wèn)題是我們?cè)谄脚_(tái)提現(xiàn)時(shí)不小心將抖音付過(guò)來(lái)的款直接購(gòu)買(mǎi)了抖幣,這樣我們提現(xiàn)到基本戶(hù)金額就比開(kāi)票金額少,想問(wèn)下這樣種情況怎么做賬
老師,麻煩問(wèn)問(wèn)我們是電商公司,每個(gè)月平臺(tái)都會(huì)有補(bǔ)貼給我們,但是我們都是下個(gè)月才給平臺(tái)開(kāi)發(fā)票怎么做賬?平臺(tái)是直接補(bǔ)貼在我們的賬戶(hù)里面,后面我們?cè)偬岈F(xiàn),
我們公司作為一個(gè)網(wǎng)約平臺(tái),客戶(hù)在平臺(tái)上面下單,有人接單了,這個(gè)訂單完成后,由我們網(wǎng)約平臺(tái)全額開(kāi)票給客戶(hù),接單人員可以后臺(tái)直接提現(xiàn)這一訂單的金額,網(wǎng)約平臺(tái)只抽取少部分傭金,這種業(yè)務(wù),怎么確認(rèn)收入和成本
請(qǐng)問(wèn)下我們有個(gè)用戶(hù)充值平臺(tái),客戶(hù)充值 ,會(huì)有利潤(rùn)到賬戶(hù)上面。 但是現(xiàn)在是平臺(tái)前期對(duì)接階段,研發(fā)部門(mén)有通過(guò)阿里充值平臺(tái)金額(從公司對(duì)公戶(hù)出去的),現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)又通過(guò)平臺(tái)轉(zhuǎn)到對(duì)公了,按實(shí)際情況不屬于利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)我入賬怎么處理,沒(méi)有可以證明這不是收入的憑證。
私車(chē)公用,給員工的用車(chē)補(bǔ)助,怎么做賬,發(fā)票能用加油票嗎?走銷(xiāo)售費(fèi)用?
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類(lèi)批發(fā)行業(yè),供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷(xiāo)的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開(kāi)給我們的發(fā)票沒(méi)有帶自產(chǎn)自銷(xiāo)字樣的免稅普票??蛻?hù)要求我們開(kāi)專(zhuān)票,蔬菜肉禽蛋類(lèi)本來(lái)國(guó)家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應(yīng)商開(kāi)的可以抵扣有的開(kāi)的不能抵扣,這樣稅費(fèi)不就變成我司承擔(dān)了?
老師好,稅票想做成文檔,各個(gè)客戶(hù)和供應(yīng)商發(fā)票已開(kāi)和未開(kāi)需要顯示清楚怎么做呢
老師咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,公司工資少,費(fèi)用少,全靠成本,成本大于收入不是很好吧。不結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品很大,結(jié)轉(zhuǎn)成本大與收入,
貨款已經(jīng)支付,材料尚未入庫(kù)怎么寫(xiě)分錄
假設(shè)包子店進(jìn)貨太多, 賣(mài)不完,包子過(guò)期壞掉了, 要做啥分錄 ? 借貸?
老師,以前2個(gè)年度庫(kù)存少結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)有20萬(wàn),這算重大差錯(cuò)嗎?怎么調(diào)賬?如果不調(diào)以前的賬,直接做在今年的庫(kù)存和成本里可以嗎?影響今年的企業(yè)所得稅稅,稅局會(huì)不會(huì)查?我不做到一個(gè)月里,分開(kāi)三個(gè)月做可以不?
老師,客戶(hù)付款至分公司,但已經(jīng)申請(qǐng)子公司,分公司將不再銷(xiāo)售貨物,現(xiàn)在貨由子公司出給客戶(hù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么處理
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿(mǎn)10萬(wàn)營(yíng)收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方也開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
關(guān)于出口退稅,我買(mǎi)的A產(chǎn)品,對(duì)應(yīng)4個(gè)型號(hào),數(shù)量分別不同,報(bào)關(guān)單時(shí)候,我直接合并了,總金額除以總數(shù)量等于平均單價(jià)。供應(yīng)商開(kāi)票給我是分4個(gè)型號(hào)開(kāi)的,總金額數(shù)量對(duì)的上,可以直接退稅嗎?
可不可以直接借 其他貨幣資金 貸主營(yíng)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)
可以的,可以這么做的。
還有一個(gè)問(wèn)題就是 開(kāi)票的時(shí)候是1個(gè)點(diǎn) 那我做收入的分錄的時(shí)候 應(yīng)繳稅費(fèi)是按3個(gè)點(diǎn)的稅填還是按發(fā)票上1個(gè)點(diǎn)的稅填 增值稅報(bào)表上面自動(dòng)跳的是3個(gè)點(diǎn)的稅額
按照1%的來(lái)。小規(guī)模的,按照這個(gè)
那增值稅報(bào)表上也需要改成1 嗎
報(bào)表里的不要修改。申報(bào)表里面的是默認(rèn)的,如果不需要交稅的話(huà),免稅稅額按照3%的來(lái)就行。
那不一樣是沒(méi)關(guān)系的是嗎
是的,沒(méi)有關(guān)系的,可以忽略啊