您好,在今年做賬納稅申報(bào)的時(shí)候把去年的未開(kāi)票收入17500沖銷了,才不會(huì)多確認(rèn)收入
老師您好,我今年三月份支付公司審計(jì)費(fèi)5萬(wàn)元并收到對(duì)方發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬是借:管理費(fèi)用49504.95 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅495.05 貸:50000 12月份對(duì)方說(shuō)之前的票有問(wèn)題,然后開(kāi)了紅字發(fā)票,并開(kāi)具正確的發(fā)票給我了,請(qǐng)問(wèn)我要怎么出這筆賬?會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝解答
會(huì)計(jì)小白一名,想請(qǐng)教三個(gè)問(wèn)題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤,今年重新以公司的名義開(kāi)來(lái)了,這個(gè)要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開(kāi)普票請(qǐng)款,事先不知道對(duì)方付不了款,但是對(duì)方已經(jīng)明確說(shuō)明資金原因今年可能都付不了這筆款,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,老板不想占開(kāi)票額,所以想開(kāi)負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么做賬?
老師,想請(qǐng)教三個(gè)問(wèn)題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤,今年重新以公司的名義開(kāi)來(lái)了,這個(gè)要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開(kāi)普票請(qǐng)款,事先不知道對(duì)方付不了款,但是對(duì)方已經(jīng)明確說(shuō)明資金原因今年可能都付不了這筆款,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,老板不想占開(kāi)票額,所以想開(kāi)負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么做賬?
老師好,我們公司去年22.10月開(kāi)了1500萬(wàn)發(fā)票的,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)不熟,導(dǎo)致備注欄填錯(cuò)了,對(duì)方要求我們今年重開(kāi),那之前已開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)在22.12月確認(rèn)了收入和成本,還交稅了的,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?
去年銀行收到對(duì)方未開(kāi)票收入17500,當(dāng)時(shí)說(shuō)不開(kāi)票就已經(jīng)報(bào)稅了,今年對(duì)方要求把去年未開(kāi)票的17500和即將支付的17500一并開(kāi)票給他,共計(jì)開(kāi)票35000,怎樣做這筆賬才不會(huì)重復(fù)交稅呢,謝謝。
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
會(huì)計(jì)在沒(méi)沖銷的情況下已經(jīng)把這35000又做賬納稅了,現(xiàn)在沖銷還可以不呢
現(xiàn)在沖銷可以的在賬上
去年是按普票稅率是1申報(bào)的,今年是開(kāi)的專票6的稅率
那您沖銷就得去大廳沖銷
去年小規(guī)模,今年是一般納稅人,好操作嗎
不好操作,所以需要去大廳操做
如果稅率相同才可以自己直接沖銷嗎
對(duì)的,相同稅率的才好操作