第一種可能,第二筆分錄是針對(duì)第一筆分錄的調(diào)整或更正。在第一筆分錄中,用銀行存款一次性付清車款后,可能發(fā)現(xiàn)有部分或全部款項(xiàng)不應(yīng)計(jì)入“銀行存款”科目,而應(yīng)計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目。因此,第二筆分錄是對(duì)第一筆分錄的調(diào)整,將“銀行存款”科目中的金額轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款”科目。 第三筆分錄可能是對(duì)某個(gè)特定的債務(wù)進(jìn)行處理。如果這筆債務(wù)是由于購(gòu)買車輛而產(chǎn)生的,例如因購(gòu)車產(chǎn)生的貸款協(xié)議或者借款等,那么這筆債務(wù)需要被記錄下來(lái)并隨著時(shí)間的推移進(jìn)行分期償還。因此,第三筆分錄可能是為了記錄這筆債務(wù)的產(chǎn)生和分期償還的計(jì)劃。
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購(gòu)買了一臺(tái)設(shè)備,30萬(wàn)。租賃費(fèi)和利息他沒(méi)有分開,合集金額是3000。這個(gè)30萬(wàn)的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個(gè)問(wèn)題,我一次性折舊可以嗎?第二個(gè)問(wèn)題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動(dòng)物會(huì)計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用-30萬(wàn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30萬(wàn)。支付租金和利息時(shí)。借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里對(duì)不對(duì)。
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購(gòu)買了一臺(tái)設(shè)備,30萬(wàn)。租賃費(fèi)和利息他沒(méi)有分開,合集金額是3000。這個(gè)30萬(wàn)的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個(gè)問(wèn)題,我一次性折舊可以嗎?第二個(gè)問(wèn)題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動(dòng)物會(huì)計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用-30萬(wàn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30萬(wàn)。支付租金和利息時(shí)。借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里對(duì)不對(duì)。
老師這道題不會(huì)做,麻煩講一下 老師的講解是黑筆寫的,答案是正確的,我的理解有點(diǎn)偏差, 鉛筆寫的這部分,20201231日時(shí),第一次年末也要付款,為什么算攤余成本時(shí),第一次付款的500萬(wàn)不減,如果按我的思路算下去,第四年,攤余成本成負(fù)數(shù)了,我知道肯定是錯(cuò)的,但是我不明白,第一年的攤余成本到底怎么計(jì)量按黑筆寫的,我理解的就是2020年末,都沒(méi)給人家付第一筆500萬(wàn)啊, 謝謝老師,我意思是20200101簽合同,每年末付款,那就要20201231付款的啊,為什么算攤余成本,按沒(méi)付款的長(zhǎng)期應(yīng)收2000-300算呢題目中沒(méi)說(shuō)20201231付沒(méi)付第一筆500萬(wàn),也沒(méi)說(shuō)20211231付500的事情[尷尬]所以我糾結(jié)的點(diǎn),就在于正常如果題目沒(méi)告訴第一年付不付錢的事情,就默認(rèn)沒(méi)付款這樣算攤余成本嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們之前預(yù)付了一筆工裝費(fèi)用10萬(wàn),做的借預(yù)付貸銀存,現(xiàn)在對(duì)方將全額專票開過(guò)來(lái)了20萬(wàn),我們支付尾款10萬(wàn),我做了一筆憑證,借管理費(fèi)用-勞保18萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)2萬(wàn),貸預(yù)付10萬(wàn),銀行存款10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)1.分錄正確嗎?2.請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這筆憑證的現(xiàn)金流量分析涉及哪些呢?是10萬(wàn)的預(yù)付作為支付其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金嗎?還是其他?謝謝,請(qǐng)?jiān)斀?/p>
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬(wàn),貸:銀行存款 10萬(wàn) 借:管理費(fèi)用~社保 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬(wàn) 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬(wàn) 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營(yíng)支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬(wàn) 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來(lái)款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來(lái)單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師你好,開五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師,我們一張23年的發(fā)票失控了,24年稅務(wù)要求補(bǔ)交所得稅,普票,我們實(shí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)怎么做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我要怎么補(bǔ)報(bào)以前年度的印花稅呢?剛剛點(diǎn)了我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)-填表式申報(bào)-印花稅增加完稅源后點(diǎn)提交就返回到最初界面了,然后也查不到我剛剛報(bào)的
老師,股東轉(zhuǎn)入投資款入公戶,印花稅也繳納啦,賬上也計(jì)入實(shí)收資本,這個(gè)怎么能證明實(shí)繳完成了
企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司怎么幫還員工代扣代繳
發(fā)現(xiàn)去年的現(xiàn)金流量表,分配不對(duì),如果要更改怎么改呢?可以不更改嗎
老師,由于銀行柜臺(tái)出錯(cuò),收了我們公司手續(xù)費(fèi),然后我們店長(zhǎng)聯(lián)系她,她根據(jù)銀行收的手續(xù)費(fèi)記錄個(gè)人把總額付給我們店長(zhǎng)了,請(qǐng)問(wèn)店長(zhǎng)把這筆手續(xù)費(fèi)付到公司我們?cè)趺催M(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司,要給客戶介紹費(fèi)返款怎么支付好些,怎么做賬務(wù)處理合理,稅點(diǎn)應(yīng)該收多少個(gè)點(diǎn)合理。
你好,老師,就是領(lǐng)導(dǎo)讓我在超市買一張購(gòu)物卡,開的普票。然后回來(lái)報(bào)銷,財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)普票不行,專票才可以。但是超市對(duì)于儲(chǔ)值卡開不了專票。這種應(yīng)該怎么處理,我的錢還墊進(jìn)去了呢。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下平常的一些無(wú)票支出怎么做賬,
這里說(shuō)說(shuō)分?jǐn)傞L(zhǎng)期費(fèi)用的分錄,看著不像
這里說(shuō)是分?jǐn)傞L(zhǎng)期費(fèi)用的分錄,看起來(lái)不太像
意思就是按月分?jǐn)偟囊馑?
這里的其他應(yīng)付款其實(shí)就是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
其他應(yīng)付款按實(shí)際收到的發(fā)票每月轉(zhuǎn)
買了20萬(wàn)的車,按照五年分?jǐn)?,一年分?jǐn)偹娜f(wàn),去影響每年的收入,比如收入有200萬(wàn),本年利潤(rùn)只能算196萬(wàn),這樣分析可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的