同學(xué)您好,首先確認(rèn)這張發(fā)票是否為真實(shí)業(yè)務(wù),如果是真是的業(yè)務(wù),就把寫個情況說明就行,上面的理由就寫業(yè)務(wù)員還在外地,或者回來之后報銷不及時,所以該發(fā)票還未入賬,讓業(yè)務(wù)員提供當(dāng)時的支付證明,
1.老師你好我剛接手一家企業(yè),取得3張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票金額為30萬,可是對方公司出現(xiàn)問題了,現(xiàn)在是異常戶,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們出情況說明,1.是否取得疑似虛開的增值稅普通發(fā)票1組,2.發(fā)票所載業(yè)務(wù)真實(shí)性。這我該怎么寫。謝謝
老師,公司有一張會議費(fèi)的發(fā)票,稅務(wù)局查到是對方公司虛開的,稅務(wù)局現(xiàn)在要報銷人員寫情況說明,我們公司應(yīng)該怎樣寫這個情況說明呢,具體怎樣寫呢?
老師,公司收到一張會議費(fèi)的發(fā)票已經(jīng)入賬,但是現(xiàn)在稅務(wù)局查到是對方公司虛開的,實(shí)際業(yè)務(wù)情況是給業(yè)務(wù)員的勞務(wù)傭金,發(fā)票是業(yè)務(wù)員自己去開的,稅務(wù)局現(xiàn)在要我們公司寫情況說明,我們公司應(yīng)該怎樣寫這個情況說明呢,具體怎樣寫呢?
老師,業(yè)務(wù)員虛開了一張發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是會議費(fèi),發(fā)票已經(jīng)做賬入管理費(fèi)用了,這筆費(fèi)用的實(shí)際情況是給業(yè)務(wù)員的提成,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這個發(fā)票是虛開的,我們公司怎樣寫情況說明給稅務(wù)局呢
老師,公司現(xiàn)在收到業(yè)務(wù)員報銷的一張發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是會議費(fèi),發(fā)票已經(jīng)做賬,但是這筆費(fèi)用的實(shí)際情況是給業(yè)務(wù)員的團(tuán)建費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)局查到這個發(fā)票是虛開的,我們公司怎樣寫情況說明給稅務(wù)局呢
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
我已經(jīng)給業(yè)務(wù)員核實(shí)了,業(yè)務(wù)不是真實(shí)的,對方公司沒有實(shí)體經(jīng)營,就是賣發(fā)票的
那您只能自認(rèn)倒霉了,但是絕對不能承認(rèn)是虛開的,就寫情況說明,補(bǔ)上業(yè)務(wù)流程,然后企業(yè)這邊做進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)上增值稅,所得稅時候調(diào)整,一般情況下,做到這一步,管理員就可以交差了,
好的,謝謝老師
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