 
                            同學(xué)您好,首先確認(rèn)這張發(fā)票是否為真實業(yè)務(wù),如果是真是的業(yè)務(wù),就把寫個情況說明就行,上面的理由就寫業(yè)務(wù)員還在外地,或者回來之后報銷不及時,所以該發(fā)票還未入賬,讓業(yè)務(wù)員提供當(dāng)時的支付證明,

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    1.老師你好我剛接手一家企業(yè),取得3張增值稅普通發(fā)票金額為30萬,可是對方公司出現(xiàn)問題了,現(xiàn)在是異常戶,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們出情況說明,1.是否取得疑似虛開的增值稅普通發(fā)票1組,2.發(fā)票所載業(yè)務(wù)真實性。這我該怎么寫。謝謝
老師,公司有一張會議費的發(fā)票,稅務(wù)局查到是對方公司虛開的,稅務(wù)局現(xiàn)在要報銷人員寫情況說明,我們公司應(yīng)該怎樣寫這個情況說明呢,具體怎樣寫呢?
老師,公司收到一張會議費的發(fā)票已經(jīng)入賬,但是現(xiàn)在稅務(wù)局查到是對方公司虛開的,實際業(yè)務(wù)情況是給業(yè)務(wù)員的勞務(wù)傭金,發(fā)票是業(yè)務(wù)員自己去開的,稅務(wù)局現(xiàn)在要我們公司寫情況說明,我們公司應(yīng)該怎樣寫這個情況說明呢,具體怎樣寫呢?
老師,業(yè)務(wù)員虛開了一張發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是會議費,發(fā)票已經(jīng)做賬入管理費用了,這筆費用的實際情況是給業(yè)務(wù)員的提成,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這個發(fā)票是虛開的,我們公司怎樣寫情況說明給稅務(wù)局呢
老師,公司現(xiàn)在收到業(yè)務(wù)員報銷的一張發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是會議費,發(fā)票已經(jīng)做賬,但是這筆費用的實際情況是給業(yè)務(wù)員的團建費,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這個發(fā)票是虛開的,我們公司怎樣寫情況說明給稅務(wù)局呢
 
                老師,中間商銷售蔬菜,可以直接開0稅率普票吧?不用再向稅局走什么流程
老師,有工商年檢的網(wǎng)址嗎
老師,被人挑刺,有人說自己的不是的時候怎么辦?感覺要爆炸了
老師您好,想問下我司是百分百被控股公司,受益人備案信息怎樣填寫
老師好 (消費稅問題) 這句話:金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售,按銷售額全額征收消費稅,從高適用稅率。 我的問題:那比如珠寶玉石是在基礎(chǔ)環(huán)節(jié)征收,珠寶玉石當(dāng)時出廠并銷售時已經(jīng)按照銷售額2萬*10%交過消費稅了,那金銀鉑鉆在零售環(huán)節(jié)的銷售額是8萬,組成套裝出售價格是10萬(2+8),那是說在零售環(huán)節(jié)按照10萬*10%(按珠寶玉石的稅率)來交消費稅嗎?而已經(jīng)交過的2萬*10%的珠寶玉石的消費稅交了也就交了也不能抵掉,是這意思嗎?
老師,74題計算時第二步當(dāng)期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)是不是就代表不需要交稅?是留抵?
老師,你好,我們不可能24年和25年只繳納過一次印花稅啊。是不是篩選的條件有問題?為什么找不到呢
@董孝彬老師接一下,謝謝,問題一,老師這三種表述的意思分別是:加權(quán)————每一個產(chǎn)品進(jìn)出庫數(shù)量都要有清單的意思?比例法:——主營業(yè)務(wù)收入不分品類,但是庫存出入庫要分?全額結(jié)轉(zhuǎn)———全部商品出庫?(不是很太理解呢老師)————麻煩老師分別給解釋一下這三種結(jié)轉(zhuǎn)方法,并且列舉幾個對應(yīng)行業(yè)!(不著急,您先忙?。?/p>
湖南長沙。社保醫(yī)保怎么增加員工和減少員工。流程怎么做。測算是什么?
老師,根據(jù)銀行回單記賬,借方是財務(wù)費用,貸方是銀行存款。但到了第二年匯算清繳前,收到銀行開的上年利息發(fā)票時,又借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款。這樣銀行存款是不是重復(fù)了呢?
我已經(jīng)給業(yè)務(wù)員核實了,業(yè)務(wù)不是真實的,對方公司沒有實體經(jīng)營,就是賣發(fā)票的
那您只能自認(rèn)倒霉了,但是絕對不能承認(rèn)是虛開的,就寫情況說明,補上業(yè)務(wù)流程,然后企業(yè)這邊做進(jìn)項稅務(wù)轉(zhuǎn)出,補上增值稅,所得稅時候調(diào)整,一般情況下,做到這一步,管理員就可以交差了,
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué),如您滿意,期待您的五星好評