你好,這個(gè)也是可以做賬的。
老師,對(duì)方單位要給我們公司開電子專票,我們這兩家都是一般納稅人,我們以前從沒收到過電子專票,請(qǐng)問,我怎么接收電子專票?如何認(rèn)證抵扣?是把專票打印出來做賬嗎?電子專票也跟紙質(zhì)專票一樣在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證?
老師您好,我在國家稅務(wù)總局電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)上查到從2017年開始,還有很多進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣,但是發(fā)票我找不到了,賬上也沒有做賬,請(qǐng)問能抵扣嗎?
老師好,對(duì)方?jīng)]有給我們開發(fā)票的二維碼,在認(rèn)證系統(tǒng)里有發(fā)票,我想獲得這樣發(fā)票,怎么從電子稅務(wù)局里導(dǎo)出來?
請(qǐng)問老師,我在“國家稅務(wù)總局電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)”開具了發(fā)票,然后不小心,按了“交付”鍵,請(qǐng)問這樣的話,會(huì)對(duì)對(duì)方,造成不便的影響嗎?
老師,電子發(fā)票從電子稅務(wù)局打印出來的,沒有銷貨方的發(fā)票專用章,發(fā)票上面也沒有國家稅務(wù)局的章,可以入賬嗎
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
沒有對(duì)方章都可以做賬?
也可以的,有些地區(qū)發(fā)票沒有章的
老師!這個(gè)是普票,對(duì)方發(fā)給我就有章,自己導(dǎo)就沒有,可以做賬就行,就不麻煩讓對(duì)方發(fā)了
如果對(duì)方開票有章的話,那你讓對(duì)方給你們開票就行
應(yīng)該已經(jīng)開出來了就是沒發(fā)給我,我自己導(dǎo)就沒有對(duì)方的發(fā)票章,這樣可以做賬我就不麻煩對(duì)方發(fā)了
如果對(duì)方有發(fā)票章的話,你最好還是讓對(duì)方發(fā)給你