自2023年1月1日至2027年12月31日,脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象,下同)、持《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》(注明“自主創(chuàng)業(yè)稅收政策”或“畢業(yè)年度內(nèi)自主創(chuàng)業(yè)稅收政策”)或《就業(yè)失業(yè)登記證》(注明“自主創(chuàng)業(yè)稅收政策”)的人員,從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)的,自辦理個(gè)體工商戶登記當(dāng)月起,在3年(36個(gè)月,下同)內(nèi)按每戶每年20000元為限額依次扣減其當(dāng)年實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和個(gè)人所得稅。限額標(biāo)準(zhǔn)最高可上浮20%,各省、自治區(qū)、直轄市人民政府可根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況在此幅度內(nèi)確定具體限額標(biāo)準(zhǔn)。

老師您好,請(qǐng)問(wèn): 我們公司一個(gè)月之前入了一批工作服,借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸:銀行 現(xiàn)在,工資表,應(yīng)發(fā)5000 減社保減公積,扣了員工的工作服100 元,這個(gè)100元怎么做賬?謝謝!
老師,您好。我們租了香港公司一個(gè)廠房,代扣代繳了增值稅,我們現(xiàn)在要抵扣這個(gè)增值稅,如圖這個(gè)代扣代繳稅收繳款憑證應(yīng)該怎么填寫的? 納稅人編碼是寫我們公司還是對(duì)方公司? 納稅人類型什么? 計(jì)稅金額、扣除額、實(shí)繳金額這三個(gè)都是寫完稅證明上的金額嗎?
老師,我們公司漏交的6月份個(gè)稅,員工已扣,但是公司還沒(méi)交給稅局,這部分我們交了后,這個(gè)6月份工資可以作為費(fèi)用抵減收入,減少企業(yè)所得稅嗎
老師,您好!企業(yè)招用脫貧人員扣件增值稅,怎么計(jì)算這個(gè)扣減的稅額,在我們公司工作六個(gè)月
老師,你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減適用于郵電現(xiàn)生服務(wù)業(yè),是否有最新稅法政策,也適用于現(xiàn)金制造業(yè)?“企業(yè)招用脫貧人口就業(yè)扣減增值稅”是否也有個(gè)減征增值稅政策?這個(gè)完整的政策是什么?
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒(méi)備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來(lái)
老師,公司送禮,買酒,開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開增值稅專用發(fā)票呢
老師你好 請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)時(shí)不在我這臺(tái)機(jī)申報(bào)的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報(bào)表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計(jì)算退稅金額?比如,采購(gòu)成本20萬(wàn)(含13%增值稅),出口香港金額30萬(wàn)
公司做安全生產(chǎn)給的費(fèi)用1.7萬(wàn)怎么入賬也是專票
老師 出口380000人民幣在10月9號(hào)出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費(fèi)、旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí)的系統(tǒng)里提取不出來(lái)都可以計(jì)算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)維修費(fèi),一張發(fā)票只能開具一行嗎?

