你好 可以的,你這個(gè)分錄是標(biāo)準(zhǔn)的
發(fā)現(xiàn)2020年又一筆分錄做重復(fù)了,做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整回來?通過以前年度損益調(diào)整嗎
老師好!我們是服裝加工企業(yè),之前曾預(yù)付了外發(fā)加工費(fèi),我記賬時(shí)是:借:預(yù)付賬款。貸:銀行存款。本月收入過高而成本太低,因此我想把預(yù)付款轉(zhuǎn)入成本中去,但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒開過來,如果我本月計(jì)提制造費(fèi)用,是不是應(yīng)該沖銷以前的預(yù)付賬款?借:制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。請問老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?
好的,謝謝老師。還有一個(gè)問題:以前年度車輛預(yù)存加油無正式發(fā)票就入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在還做以前年度損益調(diào)整。分錄:借:預(yù)付賬款。 貸:以前年度損益。票到?jīng)_減預(yù)付,借:管理費(fèi)用-車輛加油 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款。這樣對嗎?
老師,2020付款當(dāng)時(shí)以為沒來發(fā)票做的預(yù)付,但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了2020開的票,本應(yīng)該入制造費(fèi)用,那發(fā)錄是: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款
老師,2022.12月收到材料發(fā)票4900元,但是之前會(huì)計(jì)沒有做賬,那2023年入賬: 借:以前年度損益調(diào)整 4900 貸:預(yù)付賬款 4900 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 就是后兩筆分錄的金額是多少
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表更新了,我們是給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù),進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫了,增值稅進(jìn)行免稅收入申報(bào)了,那么,更新的所得稅表單我們要額外填什么嗎
我是出納,之前對公的活都是一個(gè)叫萱萱的老板秘書干,這回對公對賬算成本的活都成了我的活,壓力好大,萱萱和我說要不你和老板說,漲工資不要你就離職,我該咋辦啊,來這家單位做了好多事,好多在我工作以外加的,老板本身就想讓我走,那個(gè)活之前都是萱萱干,又和對公單位對賬,又看剩余多少?zèng)]送了,又弄單位的成本又出庫入庫,她嫌我做的不好還讓我做,給我增加活咋辦啊,今年34歲了,在北京大齡未婚女,這不難為我?睡不著,咋辦
老師你好,為啥我這個(gè)就要交殘保金啊,就1名員工啊
董孝彬老師,借庫存商品265.49萬,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額34.51萬,貸其他應(yīng)付款200萬,貸應(yīng)付賬款/銀行存款100萬,老師把進(jìn)項(xiàng)稅額填寫資產(chǎn)負(fù)債表那欄呢?
老師,請問一下:如果電子稅務(wù)局銀行存款帳戶備案沒有完成,會(huì)不會(huì)影響開增值稅專用發(fā)票?
公司開出一份發(fā)票,客戶沒用公對公打進(jìn)來,用了兩個(gè)對私的打到我們對公的賬號進(jìn)來,這個(gè)要怎么處理?對公司有影響嗎
準(zhǔn)備用于招標(biāo)的機(jī)動(dòng)車后期沒有使用屬于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)范疇嗎
老師我們換電腦了,報(bào)個(gè)稅是不是要重新人員錄入呀
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報(bào)工資
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