你好,借方表示你看下這個是發(fā)生額嗎?發(fā)生額的話,這個是增加的管理費用費用發(fā)生。貸方是結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
題目問的是第一年年末的調(diào)整抵消分錄嗎 管理費用為什么不影響未分配利潤?
老師,您好,使用壽命不確定的資產(chǎn)計提了攤銷,為什么要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債呢?
公司想要享受殘疾人的優(yōu)惠政策 1.退增值稅=本月殘疾人人數(shù)?本月最低工資標(biāo)準(zhǔn)4倍 2.殘保金減免 公司有180多人,有殘疾人但如果未申報個稅可以享受嗎? 如果申報了個稅但沒有交社保,可以享受這個政策嗎?
社?;鶖?shù)包含上一年度的油補(bǔ)嗎
債務(wù)重組什么時候不確認(rèn)債務(wù)重組所得,什么時候要確認(rèn)所得,同時所得在5個納稅年度內(nèi)均勻計入葛年度應(yīng)納稅所得額
老師我們買了一輛車,但是我們公司沒有開票,會計也是剛知道的,這個時候會計需要做什么
員工出差,工作需要進(jìn)景區(qū),門票200,算車船費嗎?
老師這種小規(guī)模的流水賬,有沒有必要做成借貸的,我覺得我做的賬好亂呀
老師內(nèi)賬有沒有做成借貸的必要,還是表格跟借貸都得做上
老師,小規(guī)模納稅人一個季度30萬以內(nèi)免稅,那確認(rèn)收入的時候,銷項稅額是按照3%來做還是按照1%來做,是不開票收入來的
是的我在結(jié)轉(zhuǎn)憑證時 管理費用在借方
那你看下是不是你有紅沖的管理費。
是的有紅沖的管理費
你把它放到借方負(fù)數(shù)里面去。
我想問這樣做賬對嗎?期末結(jié)轉(zhuǎn)時紅沖的費用在借方這樣操作有問題嗎
你好,紅沖的時候你把它放到借方復(fù)數(shù)。
我紅沖的時候在借方負(fù)數(shù) ,然后期末結(jié)轉(zhuǎn)時自動生成憑證這個紅沖的負(fù)數(shù)費用就在借方了 ,需要調(diào)整嗎
不需要調(diào)整的,不用調(diào)整。
那在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證里,費用在借方,也沒有進(jìn)本年利潤 ,拿這筆金額在哪里了
會不會影響我報表有誤
沒有進(jìn)本年利潤是什么意思
金蝶系統(tǒng)自動生成結(jié)轉(zhuǎn)本期損益憑證,我紅沖的負(fù)數(shù)費用在結(jié)轉(zhuǎn)本期損益憑證中的借方,與本年利潤同一個方向,是不是就沒轉(zhuǎn)到本年利潤
自動結(jié)轉(zhuǎn)的本期損益就比如:借本年利潤1000 管理費用200 貸:本期的各項費用等1200
結(jié)轉(zhuǎn)了,只要沒有余額就是結(jié)轉(zhuǎn)了。
那就是說費用明細(xì)賬余額為0就是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
你好對的 是這個意思