您好,基本沒有什么稅,交個所得稅和印花稅 各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局)、國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局,**生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局: 經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),現(xiàn)將農(nóng)民專業(yè)合作社有關(guān)稅收政策通知如下: 一、對農(nóng)民專業(yè)合作社銷售本社成員生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,視同農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品免征增值稅. 二、增值稅一般納稅人從農(nóng)民專業(yè)合作社購進(jìn)的免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,可按13%的扣除率計(jì)算抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額. 三、對農(nóng)民專業(yè)合作社向本社成員銷售的農(nóng)膜、種子、種苗、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī),免征增值稅. 四、對農(nóng)民專業(yè)合作社與本社成員簽訂的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料購銷合同,免征印花稅. 本通知所稱農(nóng)民專業(yè)合作社,是指依照《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》規(guī)定設(shè)立和登記的農(nóng)民專業(yè)合作社. 注釋: 條款失效.第三條關(guān)于化肥的規(guī)定自2015年9月1日起停止執(zhí)行,參見:《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于對化肥恢復(fù)征收增值稅政策的補(bǔ)充通知》(財(cái)稅〔2015〕97號).
老師您好, 我們公司是工業(yè)企業(yè),但是有時候合同會包括安裝。 我們自己是沒有安裝工人,一般都是有業(yè)務(wù)再招幾個短期安裝工,安裝完后就付錢結(jié)束雇傭關(guān)系。 安裝工人因稅太高不愿意去稅局代開發(fā)票給我們。 如果按勞務(wù)報酬代扣代繳個稅,個稅又很高。 這種情況可以按照工資薪金所得代扣代繳個稅,這樣又設(shè)涉及社保了… 還是有其他方式呢 順便問一下,如果稅局代開勞務(wù)發(fā)票,需要交哪些稅,稅率多少。請老師指教一下,謝謝!
問題1法人名下有兩家公司,一個是小規(guī)模一個是一般納稅人,兩個公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無法支付,所以兩公司之間經(jīng)常資金轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。 問題2:經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票,而以一般納稅人名義訂合同取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,公司是做廣告服務(wù)類,如果做帳沒有進(jìn)項(xiàng)票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票,比如1萬的廣告費(fèi),要求開3萬的銷售發(fā)票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉(zhuǎn)3萬到我們公司公帳,然后差額我們再轉(zhuǎn)給其它公司,其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結(jié)合上面的問題,幫我分析一下,企業(yè)存在哪些風(fēng)險,作為我的崗位有哪些風(fēng)險?是否能繼續(xù)工作下去?
公司為一般納稅人做農(nóng)機(jī)生產(chǎn)銷售,按照9%增值稅優(yōu)惠稅率給客戶開票,收取大概6個多點(diǎn)稅費(fèi),客戶說他們是合作社,同樣產(chǎn)品如果從小規(guī)模公司那里,開票只需要加3個點(diǎn)的稅費(fèi),我們就沒有價格優(yōu)勢了,如何解決?
2、某企業(yè)為銷售類的小規(guī)模納稅人,2022年1-3月累計(jì)開發(fā)票金額為55萬,其中開具1%增值稅專用發(fā)票10萬,開具紙質(zhì)普通發(fā)票30萬,開具電子普通發(fā)票15萬;本季度進(jìn)貨取得發(fā)票30萬,工資加社保10萬,差旅費(fèi)3萬,運(yùn)費(fèi)4萬、本季度攤銷物業(yè)費(fèi)1萬、折舊固定資產(chǎn)4萬銀行手續(xù)費(fèi)0.5萬、采購辦公用品1萬;2022年4-6月累計(jì)開發(fā)票金額為195萬,其中開具增值稅專用發(fā)票68萬,紙質(zhì)普通發(fā)票32萬,開具電子普通發(fā)票95萬;本季度取得成本發(fā)票65萬工資加社保10萬,差旅費(fèi)3萬,運(yùn)費(fèi)4萬、本季度攤銷物業(yè)費(fèi)1萬、折舊固定資產(chǎn)4萬、銀行手續(xù)費(fèi)0.5萬、采購辦公用品1萬;有上年度可彌補(bǔ)的虧損額75000元,并且以上成本費(fèi)用均取得了合法票據(jù),請問該企業(yè)要申報哪些稅種?是否有稅款?稅款分別交多少?
我們單位是個小學(xué),學(xué)校的食堂,大門位置,被征用了,現(xiàn)在棚戶區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,要給我們征收補(bǔ)償款,大約76萬多元,讓我們來開票,我問了財(cái)政,財(cái)政說這是我們的收入,不能開局行政事業(yè)性收據(jù),我想請問一下,我是需要開局增值稅電子普通發(fā)票么?開局的內(nèi)容是什么?學(xué)校是小規(guī)模,那我需要繳納,增值稅,印花稅?城建稅及附加稅么?另外棚戶區(qū)改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,他們有稅號么?開發(fā)票,我只寫單位名稱,不寫稅號也不對吧?麻煩解答疑惑,謝謝了
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
我們是外購一些小苗苗,培養(yǎng)幾年長大往外銷售,這屬于合作社免稅增值稅嗎?
您好,我認(rèn)為屬于的,每個人理解不一樣,還是跟專管員確認(rèn)一下
如果不免稅是按照增值稅1%附加稅(7%、2%、3%)印花稅0.03%、所得稅1%稅率繳納的嗎?
您好,所得稅我認(rèn)為是5%,1%是有什么政策我沒了解到么,能分享一下么
我們是小規(guī)模,如果小規(guī)模開票不是1%嗎?還是3%?所得稅5%這么高嗎?
您好,知道啦,增值稅1%,季度不超30萬還免呢,但是所得稅是300萬以內(nèi)所得額5%哦,沒有1%,所得稅和增值稅不一樣的
假如我們小規(guī)模開250萬的發(fā)票(不免稅的情況下):增值稅1%、附加稅(7%、2%、3%)、印花稅0.03%、所得稅5%稅率繳納對嗎?
您好,是的呢,是這么理解的
假如我們免稅是不是只繳納印花稅0.03%和所得稅55%就行?
您好,是的呢,印花稅0.03%和所得稅5%就行