學(xué)員朋友您好,借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
老師,你好,問下:我們18年的時(shí)候裝修辦公室花了55萬多,記在“在建工程”中,上周我們公司審計(jì)的時(shí)候,他們把這筆錢記在了“長期待攤費(fèi)用”中,還攤掉了五分之一的費(fèi)用,現(xiàn)在有44萬多在“長期待攤費(fèi)用”中,那我今年需要做賬嗎?怎么處理?
老師,公司裝修時(shí)無合同和無票的一筆裝修費(fèi)用記入了長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在能開票的我要給分?jǐn)?,?yīng)該怎么寫分錄呢,當(dāng)時(shí)入長期待攤費(fèi)時(shí)是:借長期待攤費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金
老師您好,我有一個(gè),寬帶電信的做賬做錯(cuò)了,我應(yīng)該做到長期待攤費(fèi)用里去的,但是我現(xiàn)在是直接每個(gè)月沖預(yù)付賬款,入費(fèi)用了,老師我這個(gè)要怎么處理?
老師2022年有張裝修發(fā)票我把10萬看成1萬,少入賬了9萬。計(jì)入的長期待攤費(fèi)用—裝修費(fèi),這個(gè)是每月計(jì)提攤銷的。現(xiàn)在少入賬得9萬我應(yīng)該怎么處理了?能不影響所得稅嗎?
老師。2020的裝修費(fèi)老會(huì)計(jì)做在管理費(fèi)用里面48萬左右,然后2021.年又更正成長期待攤費(fèi)用,但是她又忘記每個(gè)月攤銷了。到了今年6月份都沒有攤銷。我現(xiàn)在怎么處理?
我問下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個(gè)問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個(gè)金額什么原因?。?/p>
老師您好,個(gè)體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號(hào)和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:長期待攤費(fèi)用
那長期待攤呢?不能繼續(xù)攤銷了吧?
是按剩余攤銷金額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的剩余的攤銷余額的對(duì)應(yīng)比例做成本