這沒法開呀,必須有對方申請的。
老師,請問一下客戶已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,現(xiàn)在做紅沖,客戶開的紅字信息表只紅沖了多出部分的發(fā)票金額,沒有紅沖對應(yīng)的發(fā)票,可以這樣操作嗎?
老師,請問客戶的發(fā)票已抵扣需要作廢,客戶也開出了紅字信息表,我這邊需要怎樣操作后才能開出正確的發(fā)票給客戶?
我們開給客戶的專票 客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在我們要沖紅我們開的這張票,是我們開信息表還是客戶那邊呢
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個紅字信息表。
請問,我這邊是開票方,發(fā)票客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在需要紅沖掉,是我這邊申請紅沖還是客戶那邊申請紅沖?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費,可行性研究,監(jiān)理費應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
客戶已經(jīng)提交紅沖申請了,我是不是可以直接在電子稅局進(jìn)行紅字信息確認(rèn)單錄入?
是的,是的,對方申請了,你點確認(rèn)直接開具就可以。
在哪里點確認(rèn)?。?
您好,您是什么開票軟件?
電子稅局啊
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NDU3OTQzMw==&mid=2649849105&idx=2&sn=360954f05cadf059b3666e974d5dd0c9&chksm=87787197b00ff881df68c7a8556561c5fe6b58d140b1fb44d8d8127fd3ebb9d00df772eeb8f8&scene=27我鏈接可以參考一下喲。
我以前開紙質(zhì)發(fā)票用的是稅控開票軟件?,F(xiàn)在是用電子稅局直接開
可以的,可以的,沒有問題。