您好,年度匯繳的納稅調(diào)整A105000表里體現(xiàn)
老師,通過“以前年度損益調(diào)整,科目調(diào)增企業(yè)所得稅后,預(yù)繳所得稅時(shí)應(yīng)該怎么處理呢?
老師,匯算清繳后交的企業(yè)所得稅計(jì)提借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,不通過以前年度損益調(diào)整科目可以嗎
老師,如果用了以前年度損益調(diào)整科目,什么情況下會(huì)用 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
企業(yè)匯算清繳時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。補(bǔ)繳時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款,那最后以前年度損益調(diào)整最終是轉(zhuǎn)入調(diào)整當(dāng)月的本年利潤(rùn)科目嗎?借本年利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整?
5月交了匯算調(diào)整的去年企業(yè)所得稅,分錄怎么做了,通過以前年度損益科目嗎
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票?。?/p>
付款25萬(wàn)當(dāng)28萬(wàn)用,這3萬(wàn)是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
在第幾行呢
您好,具體看您調(diào)整了什么,是調(diào)整了收入還是支出,您說一直是調(diào)整了哪些,我來看表
去年做了筆分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款,今年需要沖銷
您好,13行 視同銷售成本,填入A105010表
假如金額是100萬(wàn),我怎么填,賬載金額和稅收金額填什么
您好,賬載金額比稅收金額多100萬(wàn),這就樣調(diào)增了
在納稅申報(bào)表填報(bào)表單中,是不是還得在A105010前打?
您好,是的,這表要選擇的
那請(qǐng)問,比如我公司今年虧損,企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),我能不能把調(diào)整這筆并入今年一起算企業(yè)所得稅,實(shí)現(xiàn)抵消
您好,各項(xiàng)成本費(fèi)用或收入,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,該屬于哪期就入哪期的賬啊,如果是去年的,不能算今年的
好的,謝謝你,回答了這么多
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~