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老師,你好。會(huì)員卡充值1000送500的分錄怎么做

2023-09-25 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-25 14:37

借銀行房款1000, 合同負(fù)債500, 貸預(yù)收賬款1500消費(fèi)了之后,這贈(zèng)送的做銷售費(fèi)用。

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快賬用戶9862 追問 2023-09-25 14:41

還有其他的辦法嗎

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快賬用戶9862 追問 2023-09-25 14:42

因?yàn)槲覀冞@個(gè)送的也比較多 后面多的有充1萬(wàn)送1萬(wàn)的

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齊紅老師 解答 2023-09-25 14:43

當(dāng)年能消費(fèi)了,直接做銷售費(fèi)。

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快賬用戶9862 追問 2023-09-25 14:47

消費(fèi)的時(shí)候先扣充值的,充值的扣完后才會(huì)扣贈(zèng)送的

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齊紅老師 解答 2023-09-25 14:49

如果他消費(fèi)不完,他想要退回的,那這種贈(zèng)送的金額怎么算,全部退回嗎?全部收回。

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快賬用戶9862 追問 2023-09-25 14:51

目前沒有出現(xiàn)過這樣的情況,所以比較矛盾

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齊紅老師 解答 2023-09-25 14:54

建議你就做合同負(fù)債,什么時(shí)間使用了充值的,你再確認(rèn)銷售費(fèi)用。

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借銀行房款1000, 合同負(fù)債500, 貸預(yù)收賬款1500消費(fèi)了之后,這贈(zèng)送的做銷售費(fèi)用。
2023-09-25
借銀行存款500 合同資產(chǎn)8000, 貸預(yù)收賬款, 借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借銷售費(fèi)用貸合同資產(chǎn)。
2022-11-19
你好 借:銀行存款 1000 貸:預(yù)收賬款 1000 等到客戶消費(fèi)的時(shí)候,比如消費(fèi)了300元 借:預(yù)收賬款 300*1000/1500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300*1000/1500
2024-03-01
你好,對(duì)于會(huì)員充卡的情況,其會(huì)計(jì)分錄的處理需要根據(jù)公司的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。在此情況下,會(huì)員充值500元并贈(zèng)送40元,以及贈(zèng)送一份36元的菜品,我們可以這樣進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄的處理: 會(huì)員充值時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 500 銷售費(fèi)用 40(這是贈(zèng)送的金額,應(yīng)作為銷售費(fèi)用處理) 貸:預(yù)收賬款 540(充值金額與贈(zèng)送金額之和) 這個(gè)分錄表示公司收到了會(huì)員的500元充值,并將贈(zèng)送的40元作為銷售費(fèi)用處理,同時(shí),在預(yù)收賬款中記錄了會(huì)員充值及贈(zèng)送的總額540元。 贈(zèng)送菜品的會(huì)計(jì)分錄: 當(dāng)會(huì)員使用充值卡消費(fèi)并享受贈(zèng)送菜品時(shí),我們需要對(duì)贈(zèng)送菜品進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 首先,我們需要將原本需要收取的菜品費(fèi)用作為應(yīng)收賬款進(jìn)行登記: 借:應(yīng)收賬款-贈(zèng)菜金額 36 貸:菜品銷售收入 36 然后,當(dāng)會(huì)員實(shí)際消費(fèi)這個(gè)菜品時(shí),我們將其從應(yīng)收賬款中沖銷,并確認(rèn)為銷售收入: 借:菜品銷售收入 36 貸:應(yīng)收賬款-贈(zèng)菜金額 36 需要注意的是,贈(zèng)送菜品雖然不直接產(chǎn)生現(xiàn)金流入,但是依然應(yīng)當(dāng)計(jì)入銷售收入,因?yàn)檫@是公司提供的服務(wù)并應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為收入。同時(shí),因?yàn)橘?zèng)送菜品產(chǎn)生的成本應(yīng)當(dāng)在相應(yīng)的成本科目中進(jìn)行核算。
2024-03-25
借銀行存款500 銷售費(fèi)用100 貸預(yù)收賬款600
2020-11-13
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