預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款借方有余額,消除方法如下: ● 應(yīng)付賬款借方有余額,可以做重分類調(diào)整分錄,將借方轉(zhuǎn)化為預(yù)付賬款,貸方轉(zhuǎn)化為應(yīng)付賬款,以抵消這筆余額。 ● 預(yù)付賬款借方有余額,可以做重分類調(diào)整分錄,將借方轉(zhuǎn)化為應(yīng)付賬款,貸方轉(zhuǎn)化為預(yù)付賬款,以抵消這筆余額
預(yù)付賬款貸方余額和應(yīng)付賬款借方余額,年底需要怎么調(diào)整賬務(wù)。
老師,預(yù)付賬款的余額,是預(yù)付賬款的借方余額加應(yīng)付賬款的借方余額嗎?
老師,科目余額表中預(yù)付賬款借方余額和應(yīng)付賬款貸方余額一樣的怎么做平呢
老師,預(yù)付賬款借方,和應(yīng)付賬款借方有余額,怎么消呢
預(yù)付賬款(應(yīng)付賬款借方余額)沖借款,怎么做賬?
私人交易需不需要交個(gè)稅?
老師,一般納稅人做的無(wú)票收入,也可以用進(jìn)項(xiàng)專票來(lái)抵扣的吧?
如果別人給我開(kāi)專票,但是支付沒(méi)有走公帳的話,沒(méi)有流水,會(huì)怎樣啊,老師
老師,月薪6000元,周末雙休,2025年8月16日入職,那8月工資應(yīng)該怎樣計(jì)算。
老師您好,安徽合肥這邊公司需要變更法人和股東需要哪些資料?
老師你好,材料成本差異,只有29123.43這筆,貸方原材料減少了3萬(wàn)多,理解不了做出來(lái)的借貸還相等了。理解不了
第四問(wèn)現(xiàn)金流量為什么還要考慮租金的收入
老師你好,我們公司是二房東,能給租戶開(kāi)租賃發(fā)票嗎,我們公司是生產(chǎn)火鍋底料的,把一件房租賃給了別人。
會(huì)計(jì)漏報(bào)稅造成滯納金,公司財(cái)務(wù)經(jīng)理有權(quán)處罰嗎?還是公司下文處罰?
老師,我們老板接個(gè)了個(gè)工程,但是對(duì)方通過(guò)支付寶,微信(個(gè)人)轉(zhuǎn)給我們老板個(gè)人了,他們沒(méi)有通過(guò)公司,也沒(méi)有通過(guò)我們公司賬戶,這種情況是不是就屬于個(gè)人之間的交易不,這種情況允許不?
應(yīng)收貸方有,預(yù)收貸方也有,和上面一樣的轉(zhuǎn)換嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是一樣的
預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款同時(shí)有余額,都在借方
預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款同時(shí)有余額,都在借方的情況較少見(jiàn),但也不是不可能出現(xiàn)。這種情況的出現(xiàn),可能是因?yàn)樵谀硞€(gè)時(shí)間點(diǎn),企業(yè)預(yù)付了一筆款項(xiàng)給供應(yīng)商,但供應(yīng)商尚未提供相應(yīng)的貨物或服務(wù),導(dǎo)致應(yīng)付賬款沒(méi)有減少,仍然在借方。 如果遇到這種情況,建議進(jìn)行賬務(wù)核對(duì),以明確真正的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。如果預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款余額是在同一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)產(chǎn)生,可能是會(huì)計(jì)核算有誤,或者是涉及到了預(yù)付款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)的調(diào)整。如果兩個(gè)科目的余額不是在同一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)產(chǎn)生,可能是由于未達(dá)賬項(xiàng)引起的。
做賬經(jīng)手人變動(dòng)大,先付款未開(kāi)票的就記得預(yù)付,后面付了款的又沖的應(yīng)付,所以就攪起了
你正常做賬就可以了
這個(gè)不影響蠻,只是財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)顯示風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
只要按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就可以
好的,謝謝老師。
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝