你好,最好是退回來(lái)重轉(zhuǎn)。

因?yàn)槊看尾还苁巧暾?qǐng)采購(gòu)單還是付款單,金額基本都是幾千元。所以讓員工先行墊付在我們這里還是不太現(xiàn)實(shí),可是每次出納申請(qǐng)1萬(wàn)元備用金,再付給員工采購(gòu),時(shí)常是一兩個(gè)星期都沒有什么錢了,又需要股東轉(zhuǎn)賬給出納,再次申請(qǐng)備用金,循環(huán)往復(fù),然后公賬里是一直有錢的,除了日常的收款付款和支付工資,報(bào)銷都沒走公賬付款
我是公司法人,去年10月到今年6月份公司一般賬戶轉(zhuǎn)了幾筆大額款項(xiàng)到我私戶,本來(lái)是還借款的,但備注的用途錯(cuò)寫成股金紅利了,還能改回來(lái)嗎?或要每一筆原路退回再修改用途重新轉(zhuǎn)出呢?
你好,我是公司法人,去年10月到今年6月份公司一般賬戶轉(zhuǎn)了幾筆大額款項(xiàng)到我私戶,本來(lái)是歸還法人借款的,但備注的用途錯(cuò)寫成股金紅利了,這樣會(huì)有可能要交20%個(gè)稅嗎?還能改回來(lái)嗎?或要每一筆原路退回公戶再修改用途重新轉(zhuǎn)出到私戶呢?如果需要每一筆退回再轉(zhuǎn)出來(lái)私戶又怕公轉(zhuǎn)私太頻繁引起銀行盤查。
老師,之前有家企業(yè)說(shuō)的不對(duì)公轉(zhuǎn)賬,說(shuō)會(huì)用現(xiàn)金付款,然后我就記成借:現(xiàn)金 了,然后他們又對(duì)公付款了,是不是再做個(gè)銷售退回-反向?qū)憘€(gè)分錄,然后再寫收入啊?要是這樣的話是不是得把票紅沖再重開一張?。∵€是需要做個(gè)調(diào)整分錄 但涉及庫(kù)存現(xiàn)金了呢
老師我們公司以公司名義申請(qǐng)搖號(hào)資格,給車管所轉(zhuǎn)申請(qǐng)款2000元,但是當(dāng)時(shí)沒備注他們要求的編碼,然后公司又給轉(zhuǎn)了一筆帶編碼的申請(qǐng)單并且又交款2000元,最后公司沒通過(guò)申請(qǐng),車管所又退回兩筆2000.21元,這個(gè)業(yè)務(wù)還用做賬嗎,但是退回的款多出0.21+0.21這樣怎么辦呢
老師,記賬憑證的日期,實(shí)操課老師講的是:填寫原始單據(jù)上最晚的日期,但我又百度了一下,有的說(shuō)記賬憑證日期填寫憑證的填制日期,請(qǐng)問: 1. 記賬憑證日期應(yīng)該填寫什么時(shí)間的日期 2. 如果記賬憑證日期填寫的是編制憑證的日期,那么在月底財(cái)務(wù)還沒有結(jié)賬前,次月繼續(xù)編制記賬憑證,那么次月初編制的記賬憑證日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的憑證,填寫2月3日 3. 編號(hào)在前的憑證,記賬憑證上的日期能不能晚于記賬憑證編號(hào)在后憑證上的日期,比如1月份的3號(hào)憑證日期是1月8號(hào),1月份10號(hào)憑證的日期是1月5日,就是說(shuō)憑證號(hào)在后的記賬憑證上的日期 早于 記賬憑證號(hào)在前憑證上的日期,允許嗎 謝謝
進(jìn)公司電子稅務(wù)局能查發(fā)票真?zhèn)螁?/p>
老師,剛接手一家公司,他家賬面上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為0,但是電子稅務(wù)局上未勾選里還有29萬(wàn)多,是沒有入賬的原因嗎?這樣正常嗎?我應(yīng)該怎么處理?
社保年度繳費(fèi)工資申報(bào)是填寫實(shí)際的工資還是填寫最低基數(shù)?
老師 如果我是16年高中畢業(yè) 自學(xué)考的初級(jí)并參加會(huì)計(jì)工作 23年報(bào)考的高起專 26年高起專畢業(yè) 那我26年能考中級(jí)嗎
我想接觸自然人與企業(yè)之間的關(guān)系,但是在電子稅務(wù)局上解除關(guān)系的地方出現(xiàn)這個(gè)對(duì)話框是什么意思呢?
支付了廣告費(fèi),未拿到發(fā)票。賬務(wù)處理,為什么使用其他應(yīng)收款科目,而不適用預(yù)付賬款科目
老師 我想問一下考中級(jí)是需要??飘厴I(yè)5年且工作年限5年還是??飘厴I(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補(bǔ)貼款需要交增值稅嗎
公司對(duì)公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)出來(lái)嗎


我們是有一個(gè)專門的紙質(zhì)的資金申請(qǐng)是寫著還款來(lái)著
你好。最好是付款申請(qǐng)單和您付款的備注一樣。
如果沒有修改 是不是收到錢的一方 我們是轉(zhuǎn)給母公司的 那么母公司存在少報(bào)收入的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好,如果不改的話,咱們是按照實(shí)際,對(duì)方也應(yīng)該按照實(shí)際呀,他要是銷售了也是正常確認(rèn)收入的,對(duì)方是不是少交稅,其實(shí)你不用操心。
老師,勞保費(fèi)是要當(dāng)做福利費(fèi)核算嗎?
老師 其實(shí)我們本來(lái)就是母公司 現(xiàn)在收到子公司備注錯(cuò)誤的款 那么我們存在什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
如果您擔(dān)心了,你就退回去重新打款,不然就是按照正常的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理就沒事。
老師,勞保費(fèi)要如何入賬??
按照部門區(qū)分計(jì)入管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等勞保費(fèi)。
需要進(jìn)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎
這個(gè)不是福利費(fèi),通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡是對(duì)的。
那我們分錄是要做 借管理費(fèi)用-勞保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-勞保費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款?
是的,賬務(wù)處理是正確的,對(duì)的。