在其他免稅銷售額,然后再減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì),第一列、第三列填寫銷售額,最后一列填寫銷售額乘以3%
老師,我們是提供醫(yī)療服務(wù)的機(jī)構(gòu),免增值稅,請(qǐng)問申報(bào)增值稅的時(shí)候金額報(bào)0還是把正常的金額填進(jìn)去,然后去免稅表里面填,還是怎么申報(bào)?
我們是小規(guī)模納稅人,適用醫(yī)療免稅優(yōu)惠政策,請(qǐng)問在申報(bào)增值稅時(shí)怎么填寫收入呢?
老師,醫(yī)療公司(小規(guī)模)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,2季度出售自有車輛19.5萬,怎么填申報(bào)表表,具體填哪一欄啊?
醫(yī)療服務(wù)業(yè)免征增值稅,報(bào)稅的時(shí)候是零申報(bào),還是把實(shí)際增值稅金額填寫到免稅里?
我們醫(yī)療服務(wù) 在申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅的時(shí)候 醫(yī)療服務(wù)免稅 超過30萬了 還有一些商品銷售額 10萬多 我這個(gè)10萬多的商品交稅嗎? 醫(yī)療服務(wù)的銷售額計(jì)入30萬限額內(nèi)么?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師,請(qǐng)問醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)增值稅免稅20萬,其他不免稅項(xiàng)目20萬,那么我企業(yè)最終適用小規(guī)模納稅人季度30萬免稅嗎?企業(yè)需要繳稅嗎這種情況?
不免稅的項(xiàng)目200,000需要正常繳納的
那就是最終不適用30萬免稅政策,他是看總銷售額
還是說總銷售額就是20萬,適用30萬政策呢
你好,對(duì)的,是的,看總的銷售員。
我不明白繳稅的銷售額基數(shù)包不包含醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)免征增值稅的這部分
你好 包含包含,確定了
那就不能用30萬的政策了
對(duì)的,是的,是這么做的